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現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅,做分錄是做在這月的賬上嗎,摘要怎么寫
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2017-05-09
比如三八婦女節(jié),給每個(gè)女士50元福利可以打印一個(gè)表格,每個(gè)領(lǐng)錢的人簽字一下,記賬為福利費(fèi)。這個(gè)可以是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?還是記在管理費(fèi)用-職工福利了?公司只有一套賬的,那怎么處理呀。該怎么做分錄啊,如果做到費(fèi)用科目下,費(fèi)用增加,利潤(rùn)減少,這樣子,年末匯算清繳需要去補(bǔ)繳企業(yè)所得稅嗎?
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2017-04-17
核定征收管理小規(guī)模納稅人怎么交企業(yè)所得稅
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2022-01-04
管理不善報(bào)廢庫存商品可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-18
張三第甲公司員工月工資4000元合計(jì)年工資收入48000元,于2019年1月1日甲公司向自然人張三租用了一套商鋪?zhàn)鰹楣巨k公場(chǎng)所作用年租金10萬元,請(qǐng)問老師張三在做個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候是只需將張三48000元的工資收入做匯算清繳還是要將張三的工資收入和租賃收入一并要做匯算清繳呢?
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2020-09-12
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-05-13
2019年匯算清繳應(yīng)退企業(yè)所得稅,那2020年申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅盈利的話,能彌補(bǔ)虧損嗎
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2020-06-03
請(qǐng)問匯算清繳多交了100元所得稅怎么處理分錄
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2016-04-19
老師,小微企業(yè),年度匯算清繳應(yīng)納稅所得額為2,177,694.19,請(qǐng)問應(yīng)交所得稅是多少呢
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2022-06-01
老師,合伙企業(yè)全年無收入,還需要申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳嗎?
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2023-03-14
企業(yè)所得稅年報(bào) ,管理費(fèi)用的折舊費(fèi)填這里對(duì)嗎
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2020-05-14
報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)成本要把管理費(fèi)用加上去嗎?
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2019-01-14
管理費(fèi)用-辦公費(fèi),企業(yè)所得稅前扣除比例是多少?
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2018-04-09
老師您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎?也就是計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)候要加在里面嗎?或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整項(xiàng)目時(shí)候不用把增值稅扣除來嗎,直接含在利潤(rùn)總額中計(jì)算,是這個(gè)意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè),所得稅稅率為25%,2018年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)820萬元,其中主營(yíng)業(yè)收人2 6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國(guó)債利息收入23萬元 (5)營(yíng)業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營(yíng)罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計(jì)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、營(yíng)業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示,A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%,根據(jù)財(cái)稅2018年51號(hào)文件規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金的8%部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0元,第1行5列工資薪金稅收金額為145766元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)???請(qǐng)問一下老師這個(gè)表要怎么填
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2021-05-13
老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下所得稅匯算清繳繳納的所得稅怎么記賬,謝謝
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2020-05-29
個(gè)人名下有多家擔(dān)任法人的個(gè)體戶企業(yè),每家企業(yè)都有繳納個(gè)體戶法人的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,新個(gè)稅法下這個(gè)個(gè)體戶的法人需要匯總做個(gè)稅的匯算清繳嗎?
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2018-11-09
所得稅匯算清繳后,補(bǔ)交了所得稅,需要在賬務(wù)上增加分錄處理嗎?如何寫?
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2017-05-21
老師,匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅款怎么做分錄?
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2016-11-24