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小規(guī)模代開發(fā)票 當(dāng)月作廢 當(dāng)時(shí)扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額請(qǐng)問是正常做會(huì)計(jì)分錄嗎?城建稅計(jì)提 扣除 增值稅扣除,
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2019-10-11
小規(guī)模企業(yè),代開專票,本月銀行繳納本月增值稅,那么這個(gè)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,三級(jí)明細(xì)科目是什么?已交稅金?還是銷項(xiàng)稅金?
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2018-05-18
老師,稅務(wù)局代開的普通發(fā)票金額,在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是一起加入應(yīng)征增值稅不含稅銷售額這一欄,還是另外填在哪一欄?
1/1006
2018-06-20
請(qǐng)問這是什么意思,就是我想用幫境外企業(yè)代扣代繳的稅額來抵扣銷項(xiàng)發(fā)票 但是顯示比對(duì)不通過,當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元
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2021-08-04
老師, 1.要稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí),稅務(wù)局需先看到我們交了增值稅才會(huì)給我們開,是嗎? 2.交稅的同時(shí)附征稅城市維護(hù)建設(shè)稅也要交嗎?
1/980
2019-08-15
你好,物業(yè)公司代收代付水費(fèi)、電費(fèi)增值稅稅率是多少?我公司是一般納稅人
1/6242
2019-11-29
小規(guī)模季度總收入(普票+專票+未開票收入)小于30萬,這種代開或自己開專票,是否開專票部分要交增值稅及附加稅。
1/1144
2019-04-12
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)扣繳了增值稅,我的季度銷售額小于9萬,我的附加稅是不是也要申報(bào)繳納?
1/393
2018-07-11
?請(qǐng)問老師,小規(guī)模,上個(gè)月代開的增值稅專票,已經(jīng)交給對(duì)方,不知對(duì)方是否驗(yàn)證。現(xiàn)欲退款,請(qǐng)問已交的增值銳,和營業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬,有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報(bào)增值稅時(shí)城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
1/275
2021-12-10
老師您好,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,是一家國際快遞公司開過來的,科目開的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
1/520
2020-03-20
我們是船舶代理公司,幫客戶代收代付款項(xiàng),同時(shí)在代收款項(xiàng)時(shí)也要向購貨方開具增值稅專用發(fā)票(我司為銷貨方來開具發(fā)票),我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費(fèi),我們的賬務(wù)怎么處理?
1/2631
2020-06-21
是個(gè)體商戶,在7-9月份時(shí)間內(nèi),在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬,稅控盤開了3.9萬多,增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
1.甲傳媒有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。甲公司制作的電影在丙影院上映,向丙影院支付增值稅上映費(fèi)用20萬元,取得稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票(丙影院選擇采用增值稅交易計(jì)稅方法)要求計(jì)算甲公司支付影院的上映費(fèi)用準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
1/2457
2021-11-13
20×1年6月30日,以銀行存款購入一臺(tái)不需安 裝的機(jī)器設(shè)備,不含增值稅的價(jià)款為 500 000 元, 增值稅65 000元;不含增值稅的運(yùn)費(fèi)為1 860元, ,增值稅16 7元; 合計(jì)567 027 元。該機(jī) 器設(shè)備的預(yù)計(jì)使用年限為 5年,采用雙倍余額遞 減法計(jì)提折1日,預(yù)計(jì)凈殘值為 17000元。20× 2年12 月31日,該機(jī)器設(shè)備發(fā)生減值,可收 回金額為 200 000 元,折1日年限和預(yù)計(jì)凈殘值 不變。20×4年4 月30日,將該機(jī)器設(shè)備出 售,不含增值稅的價(jià)款為 100 000元,增值稅 13 000 元,款項(xiàng)已存銀行。
2/1010
2021-12-30
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
1/2462
2020-06-23
老師,納稅申報(bào)方式到底有哪些呢?是不是所有稅種的納稅方式都包含在內(nèi)? 如圖這道題,我得疑惑是,我賣應(yīng)稅商品給他人,要代收代繳增值稅,這個(gè)代收代繳不是增值稅的納稅方式的一種嗎?
1/485
2019-05-08
一般公司 一年下來一共有哪些稅種需要繳納
1/330
2021-12-16
老師好 印花稅怎么算 是含稅*0.03% 還是不含稅*0.03%
3/954
2016-01-04
你好,公司剛成立不發(fā)放工資需要申辦個(gè)稅嗎?
1/638
2020-07-07