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請(qǐng)問老師,個(gè)體戶核定征收每個(gè)月不超過3萬,每季度不超過9萬,為什么取消對(duì)公賬戶?
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2021-10-24
之前一直在工業(yè)企業(yè)做,查賬征收的。對(duì)餐飲管理公司的情況不太了解。是在江蘇無錫的。 公司是租下一整片場地,然后通過裝修、招商等,讓個(gè)人與單位租入場地的某一個(gè)或幾個(gè)攤位進(jìn)行美食業(yè)務(wù)。 統(tǒng)一收現(xiàn),然后扣除部分點(diǎn)(收入),再返給相應(yīng)的商戶。 問題: 1、現(xiàn)在這類的有沒有營改增。是否可以申請(qǐng)所得稅核定征收,增值稅核定征收(或是沒有營改增,營業(yè)稅核定征收)。 2、這個(gè)行業(yè),開具的發(fā)票,只能是管理費(fèi)嗎? 3、如果核定征收,營業(yè)稅如何計(jì)算?營改增的話,增值稅如何計(jì)算? 4、營業(yè)稅,是按
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2015-11-22
你好老師,1.公司購買商業(yè)樓由法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付首付款應(yīng)該怎么記賬2.錢轉(zhuǎn)進(jìn)來在付給個(gè)人首付款應(yīng)該怎么記賬
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2021-11-09
老師,我之前把申請(qǐng)的軟助費(fèi)用,版權(quán)費(fèi)用,財(cái)務(wù)軟件費(fèi)都計(jì)入了無形資產(chǎn),審計(jì)的時(shí)候?qū)徲?jì)說我們的金額不大,可以直接入管理費(fèi)。我想問,這個(gè)之前也沒有攤消,要怎么把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)管理費(fèi)?
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2020-04-03
老師,勞務(wù)派遣公司差額征收,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,按照每個(gè)人總的勞務(wù)費(fèi)申報(bào)還是扣除管理費(fèi)的實(shí)際工資申報(bào)
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2019-08-02
如何理解內(nèi)部往來”科目應(yīng)避免主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)“內(nèi)部往來”科目核定征收占用費(fèi),造成企業(yè)額外的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) 呢?
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2018-05-06
老師。就是那個(gè)在會(huì)計(jì)學(xué)堂下載的財(cái)務(wù)管理制度里面水印,會(huì)計(jì)學(xué)堂如何取消?。?/span>
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2019-09-02
經(jīng)濟(jì)法中對(duì)消費(fèi)者的定義
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2022-05-10
老師,公司停工期間有其他業(yè)務(wù)收入,這期間發(fā)生的費(fèi)用也是記管理費(fèi)用嗎?
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2020-04-10
老師我想把其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保的貸方數(shù)減少,管理費(fèi)用-工資的借方數(shù)減少,怎么做賬,因?yàn)槲业膽?yīng)付工資數(shù)是對(duì)的。 我的分錄是: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保 應(yīng)付工資 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在支付社保的時(shí)候,借方:其他應(yīng)收款-社保數(shù)大于貸方的數(shù),我可能把這部分社保記在管理費(fèi)用-工資里了,所以我想對(duì)沖一下。怎么做分錄。 借方管理費(fèi)用-工資減少,貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保增加~不知道怎么做賬~
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2020-01-13
老師,我們支付了一項(xiàng)保證金,這樣做的,借,其他應(yīng)收款款,10萬貸,銀行10萬 后來收回來一部分,借,銀行,84700貸,其他應(yīng)收款84700 對(duì)方給我一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票15300這個(gè)分錄我該這樣做嗎? 借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)15300 貸,其他應(yīng)收款15300????? 我計(jì)劃這筆費(fèi)用分3年攤銷,下面該如何做
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2021-09-15
我們企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款有一部分收不回來,現(xiàn)在要沖銷,請(qǐng)問是記管理費(fèi)用-壞賬損失還是營業(yè)外支出,之前未計(jì)提壞賬損失
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2018-04-16
公司收的員工水電費(fèi),如果計(jì)入其他應(yīng)收款還要沖管理費(fèi)用? 那可以直接做成福利費(fèi),讓企業(yè)少交所得稅嗎
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2020-03-23
老師:我19年有筆 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 貨:其他應(yīng)收款做重復(fù)了,現(xiàn)在該如何做分錄,貸方也需要紅
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2020-04-03
老師你好,我們是2017.9月成立的 2017.-2018年12月也有過進(jìn)銷業(yè)務(wù),2019年起買了土地使用權(quán),除了發(fā)生些其他應(yīng)收應(yīng)付往來也沒有什么營業(yè)收入我問問一下這種情況 還能不能算開辦期?發(fā)生的辦公費(fèi) 土地?cái)備N款這些我還是記管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目明細(xì),還是全部記管理費(fèi)用_開辦費(fèi)
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2019-07-08
企業(yè)應(yīng)收賬款30萬,實(shí)際收回22萬,剩余8萬無法收回了,是計(jì)入管理費(fèi)用~壞賬損失,還是營業(yè)外支出~債務(wù)重組呢?
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2017-12-24
公司注銷,應(yīng)收及預(yù)付賬款,應(yīng)付及預(yù)收賬款,均為呆死帳,現(xiàn)在要平賬,網(wǎng)上看到有一下幾種方法,舉例: 1:現(xiàn)金支付,2:資產(chǎn)減值損失,3:營業(yè)外支出,4:管理費(fèi)用。 以上四種方法,哪個(gè)更合適?為什么?
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2016-11-23
這個(gè)是填管理費(fèi)用中的嗎
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2021-04-27
我想知道代理商的稅費(fèi)放在結(jié)算里面,比較方便還是說單獨(dú)放在日常管理費(fèi)用里面比較容易核算?
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2021-08-10
這是為什么借管理費(fèi)用呢?
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2021-03-15