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公司沒(méi)有管理部門(mén),只有銷售部門(mén),發(fā)生的印鑒,開(kāi)戶許可證法人變更費(fèi)能記入管理部門(mén)嗎?
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2016-06-24
為什么消費(fèi)稅的算法只是乘57%沒(méi)有再加上消費(fèi)定額呢
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2021-12-25
我單位有簡(jiǎn)易征收得項(xiàng)目 同時(shí)又是一般納稅人,培訓(xùn)費(fèi)專票可以全額抵扣嗎?(管理費(fèi)用類都可以全額抵扣嗎)
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2018-06-28
老師。就是那個(gè)在會(huì)計(jì)學(xué)堂下載的財(cái)務(wù)管理制度里面水印,會(huì)計(jì)學(xué)堂如何取消???
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2019-09-02
我們是珠寶公司,一般納稅人,和商場(chǎng)簽合同在商場(chǎng)設(shè)柜臺(tái)零售賣(mài)鉆戒、金類首飾,每天賣(mài)的錢(qián)是由商場(chǎng)收,由商場(chǎng)給顧客開(kāi)票,月底商場(chǎng)采取扣點(diǎn)扣除各種費(fèi)用之后,把剩余款打給我們,請(qǐng)問(wèn)這種情況我們公司需要交納消費(fèi)稅嗎?還是由商場(chǎng)交消費(fèi)稅?
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2019-06-27
老師,公司停工期間有其他業(yè)務(wù)收入,這期間發(fā)生的費(fèi)用也是記管理費(fèi)用嗎?
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2020-04-10
老師我想把其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保的貸方數(shù)減少,管理費(fèi)用-工資的借方數(shù)減少,怎么做賬,因?yàn)槲业膽?yīng)付工資數(shù)是對(duì)的。 我的分錄是: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保 應(yīng)付工資 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在支付社保的時(shí)候,借方:其他應(yīng)收款-社保數(shù)大于貸方的數(shù),我可能把這部分社保記在管理費(fèi)用-工資里了,所以我想對(duì)沖一下。怎么做分錄。 借方管理費(fèi)用-工資減少,貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保增加~不知道怎么做賬~
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2020-01-13
老師,我們支付了一項(xiàng)保證金,這樣做的,借,其他應(yīng)收款款,10萬(wàn)貸,銀行10萬(wàn) 后來(lái)收回來(lái)一部分,借,銀行,84700貸,其他應(yīng)收款84700 對(duì)方給我一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票15300這個(gè)分錄我該這樣做嗎? 借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)15300 貸,其他應(yīng)收款15300????? 我計(jì)劃這筆費(fèi)用分3年攤銷,下面該如何做
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2021-09-15
我們企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款有一部分收不回來(lái),現(xiàn)在要沖銷,請(qǐng)問(wèn)是記管理費(fèi)用-壞賬損失還是營(yíng)業(yè)外支出,之前未計(jì)提壞賬損失
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2018-04-16
公司收的員工水電費(fèi),如果計(jì)入其他應(yīng)收款還要沖管理費(fèi)用? 那可以直接做成福利費(fèi),讓企業(yè)少交所得稅嗎
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2020-03-23
老師:我19年有筆 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 貨:其他應(yīng)收款做重復(fù)了,現(xiàn)在該如何做分錄,貸方也需要紅
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2020-04-03
老師你好,我們是2017.9月成立的 2017.-2018年12月也有過(guò)進(jìn)銷業(yè)務(wù),2019年起買(mǎi)了土地使用權(quán),除了發(fā)生些其他應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)也沒(méi)有什么營(yíng)業(yè)收入我問(wèn)問(wèn)一下這種情況 還能不能算開(kāi)辦期?發(fā)生的辦公費(fèi) 土地?cái)備N款這些我還是記管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目明細(xì),還是全部記管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi)
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2019-07-08
企業(yè)應(yīng)收賬款30萬(wàn),實(shí)際收回22萬(wàn),剩余8萬(wàn)無(wú)法收回了,是計(jì)入管理費(fèi)用~壞賬損失,還是營(yíng)業(yè)外支出~債務(wù)重組呢?
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2017-12-24
老師,請(qǐng)教一下,計(jì)提的土地使用稅減半征收后的余額該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是沖管理費(fèi)用還是走營(yíng)業(yè)外收入?下一季度的土地使用稅該如何計(jì)提?
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2019-07-02
公司注銷,應(yīng)收及預(yù)付賬款,應(yīng)付及預(yù)收賬款,均為呆死帳,現(xiàn)在要平賬,網(wǎng)上看到有一下幾種方法,舉例: 1:現(xiàn)金支付,2:資產(chǎn)減值損失,3:營(yíng)業(yè)外支出,4:管理費(fèi)用。 以上四種方法,哪個(gè)更合適?為什么?
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2016-11-23
應(yīng)收賬款管理的理論基礎(chǔ)
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2020-04-29
老師,我之前把申請(qǐng)的軟助費(fèi)用,版權(quán)費(fèi)用,財(cái)務(wù)軟件費(fèi)都計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),審計(jì)的時(shí)候?qū)徲?jì)說(shuō)我們的金額不大,可以直接入管理費(fèi)。我想問(wèn),這個(gè)之前也沒(méi)有攤消,要怎么把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)管理費(fèi)?
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2020-04-03
這個(gè)是填管理費(fèi)用中的嗎
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2021-04-27
我想知道代理商的稅費(fèi)放在結(jié)算里面,比較方便還是說(shuō)單獨(dú)放在日常管理費(fèi)用里面比較容易核算?
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2021-08-10
這是為什么借管理費(fèi)用呢?
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2021-03-15