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調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:《附加稅申報表》中“合計:”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時候,系統(tǒng)會出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時,“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
小規(guī)模納稅人原來的3%征收率減按1%,應(yīng)交增值稅是按1%計算的,公司沒有達到起征點,減免增值稅計入營業(yè)外收入,但是納稅申報表上是按3%計算減免稅的,那會計上這個憑證應(yīng)該怎么做?
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2022-03-24
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
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2015-10-27
小規(guī)模納稅人季度申報,銷售收入30一下,免征增值稅,賬務(wù)處理如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-稅收減免 分錄是否正確?
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2019-09-11
你好我是一家生活服務(wù)業(yè)一般納稅人,享受疫情期間增值稅減免政策,那我的水利建設(shè)基金是應(yīng)該減免還是按增值稅收入申報
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2020-07-10
你好,免征增值稅在申報的時候已經(jīng)將上個月已開的稅率為6%普通發(fā)票計稅方式修改為免稅,但是主表的免稅銷售額還是原先的不含稅金額,請問要怎么操作?
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2020-02-22
4月份小規(guī)模增值稅納稅申報時,第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財務(wù)報表的主營業(yè)務(wù)收入,對嗎?" 我分別開的是小規(guī)模服務(wù)費普通發(fā)票(4月免稅)
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2022-05-18
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫在 增值稅納稅申報表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報表里的,A105000《納稅調(diào)整項目明細表》。里的一,收入調(diào)整項目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費金額填寫進去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報表與出口退稅免抵退匯總表進項稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
這個月申報的稅費是724.57元,但資產(chǎn)負債表中期末數(shù)是1075.05元,需要調(diào)整嗎,有何風險。還有這個季度的增值稅免稅收入利潤表和申報表差5分錢有影響嗎,需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過30萬元,首頁是填寫實際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報明細表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
老師,個體工商戶報稅,填增值稅納稅申報表,附加稅納稅申報表,通用申報表就可以了嗎?
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2020-01-01
我們是免交增值稅的 那做賬時候還要寫應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
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2017-12-28
物業(yè)公司水費享受簡易征收差額征稅,增值稅申報表如何填報,若當月支出大于收入,如何填寫增值稅申報表?
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2022-03-15
你好,我是國有糧食購銷企業(yè),增值稅免稅,我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票,我怎樣申報
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2022-05-18
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 出來這個我是點擊繼續(xù)申報還需要修改呢?本季度開了5.2萬發(fā)票
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2022-04-17
小規(guī)模納稅人,疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅,季度大于30萬,怎么申報增值稅,代碼是什么
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2020-07-10
老師現(xiàn)在遇到小規(guī)模增值稅申報問題不會,沒超30萬,3月份還開了一張普票,增值稅納稅申報表不會填了
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2020-04-15