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你好,我是剛?cè)胄械拇碛涃~員。發(fā)現(xiàn)前幾個(gè)月的小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表別入填寫錯(cuò)了(免稅增售額中別入寫了含稅的),怎么辦?
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2019-04-25
老師,我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào)
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2021-07-15
稅控盤服務(wù)費(fèi)4月份開的普票,能否在所屬期5月份增值稅申報(bào)表填附表二的本期發(fā)生額呢?4月報(bào)完稅才想起忘記填了
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2022-05-12
老師 請問下 本月進(jìn)項(xiàng)票一張都不認(rèn)證 抵扣的話 是不是直接點(diǎn)增值稅申報(bào)表進(jìn)去 申報(bào) 不需要比對發(fā)票數(shù)據(jù)?
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2022-01-13
進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后全額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出可以不體現(xiàn)在賬面上只體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎?
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2021-01-14
老師,稅控盤280元申報(bào)時(shí)怎么在增值稅申報(bào)表里邊沒有減掉呢,是哪里填的不合適嗎
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2023-05-09
小規(guī)模稅控盤服務(wù)費(fèi)退回,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 如果需要轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表又需要如何填報(bào)
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2022-04-08
異地預(yù)繳增值稅及附加申報(bào)表在哪里填寫
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2018-10-29
請教企業(yè)招用失業(yè)再就業(yè)人員抵減增值稅的政策(財(cái)稅2019.22號(hào)文),申報(bào)增值稅主表時(shí)怎么填?
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2019-07-08
老師,一圖是我3月申報(bào)增值稅附表二填的,二圖是9月自動(dòng)出來的數(shù)據(jù),我沒管,就這樣申報(bào)成功且繳稅了!我感覺對著呢,老師幫忙確認(rèn)下。
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2019-10-16
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?
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2023-04-25
用公司的產(chǎn)品招待客戶,該商品的成本為1萬元,售價(jià)為2萬元。會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)表和所得稅各是怎么申報(bào)呢
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2020-12-22
老師請問,主行業(yè)是養(yǎng)殖,開的票是免稅,引導(dǎo)申報(bào)也是免稅一欄,請問減免申報(bào)表選擇哪一個(gè)文件
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2022-04-12
老師,您好!個(gè)體經(jīng)營所得稅申報(bào)成本費(fèi)用里面包括哪些?減免的增值稅屬于營業(yè)外收入,增加了利潤總額,在報(bào)表里面怎么填寫
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2022-04-17
小規(guī)模納稅人原來的3%征收率減按1%,應(yīng)交增值稅是按1%計(jì)算的,公司沒有達(dá)到起征點(diǎn),減免增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,但是納稅申報(bào)表上是按3%計(jì)算減免稅的,那會(huì)計(jì)上這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做?
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2022-03-24
老師,增值稅申報(bào)表主表第30欄:本期繳納上期應(yīng)納稅額 這里的數(shù)字就是上期增值稅主表里的34欄:本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額的數(shù)字嗎?我不理解,能通俗解釋一下嗎?
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2020-01-09
你好,免征增值稅在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)將上個(gè)月已開的稅率為6%普通發(fā)票計(jì)稅方式修改為免稅,但是主表的免稅銷售額還是原先的不含稅金額,請問要怎么操作?
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2020-02-22
4月份小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)時(shí),第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財(cái)務(wù)報(bào)表的主營業(yè)務(wù)收入,對嗎?" 我分別開的是小規(guī)模服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票(4月免稅)
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2022-05-18
老師,2020年的商鋪?zhàn)饨鹗杖朊舛悊?,我?020年電子稅務(wù)局好像沒有完稅憑證,是跟增值稅主表一起申報(bào)的吧
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2021-03-23
老師,小規(guī)模納稅人,開了通用機(jī)打發(fā)票,普票。季收不超過30萬,免增值稅,服務(wù)業(yè),請教,申報(bào)時(shí),附列資料表要填嗎?
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2020-04-24
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