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老師,本月稅控盤抄稅后,開(kāi)票截止時(shí)間,是不是顯示為2021年8月15日才對(duì)?
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2021-07-01
老師,房產(chǎn)租賃的印花稅是怎么計(jì)算,稅率是多少? 房屋租賃費(fèi)*萬(wàn)分之五么?
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2022-02-09
請(qǐng)問(wèn)付稅點(diǎn)付公付私對(duì)企業(yè)所得稅有沒(méi)有影響 請(qǐng)問(wèn)付稅點(diǎn)付公付私對(duì)企業(yè)所得稅有沒(méi)有影響 對(duì)企業(yè)所得稅沒(méi)影響吧? 我們叫他們開(kāi)票 對(duì)企業(yè)所得稅沒(méi)影響吧? 我們不用交企業(yè)所得稅吧?
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2022-04-28
老師好,我公司是新認(rèn)定的軟件企業(yè),根據(jù)新政策可享受所得稅兩免三減半,請(qǐng)問(wèn)還能不能同時(shí)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在以后年度抵減應(yīng)稅所得?還有所得稅季度報(bào)表是不是就不用預(yù)交所得稅了,免的年底還得退?
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2019-05-14
去年企業(yè)未分配利潤(rùn)為負(fù)說(shuō)明企業(yè)虧損對(duì)吧?那今年還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還用繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-04-14
老師,有一筆勞務(wù)費(fèi)用,已繳納個(gè)人所得稅,如果要開(kāi)具發(fā)票用于抵扣企業(yè)所得稅,還需要繳納什么稅嗎?
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2023-07-04
老師你好,請(qǐng)問(wèn): 合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得,投資人沒(méi)進(jìn)行分配,而是用于擴(kuò)大再生產(chǎn),投資人還用繳個(gè)人所得稅嗎
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2019-12-07
請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)之前分紅是不用繳納企業(yè)所得稅的是吧? 在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)該如何申報(bào)才不用納稅?
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2020-01-09
老師好,請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)交所得稅的時(shí)候用不用將計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增?需要考慮遞延所得稅的影響嗎?
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2020-03-19
昨天的所得稅報(bào)錯(cuò)了,扣款了怎么辦,沒(méi)有減期間費(fèi)用
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2017-07-13
退休人員再就業(yè)只需要繳納相應(yīng)的個(gè)人所得稅,不用買社保,也不用按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅是嗎?
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2018-09-06
18年四季度企業(yè)所得稅計(jì)算,是用全年利潤(rùn)總額,減去全年已經(jīng)繳納所得稅費(fèi)用,之后的凈利潤(rùn)乘以25%嗎?
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2019-01-09
老師:填20年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí),在20年已繳納的19年所得稅費(fèi)用是不是不用填在申報(bào)表里?
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2021-03-29
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)人所得稅集中匯算清繳該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?可以用管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅來(lái)表示么?
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2020-08-04
我門公司是有限合伙企業(yè),是不是沒(méi)有企業(yè)所得稅匯算清繳,用不用合伙人進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳
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2020-03-18
你好 企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,這句話是什么意思
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2019-06-23
老師,前年的費(fèi)用,去年2月計(jì)入管理費(fèi)用。去年所得稅匯算會(huì)計(jì)調(diào)增了。今年所得稅匯算我需要再調(diào)減嗎?
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2022-01-28
老師好,我公司賬面利潤(rùn)總額10000000按照扣除營(yíng)業(yè)外支出的罰款1000計(jì)提了企業(yè)所得稅2500000,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,但是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候稅局申報(bào)表里企稅是2500250,最后繳稅的時(shí)候賬面應(yīng)交企業(yè)所得稅有個(gè)借方余額250,這個(gè)借方余額需要計(jì)提要所得稅費(fèi)用里嗎
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2020-05-20
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅關(guān)于年綜合所得收入未超過(guò)12萬(wàn),需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅的,可以免辦個(gè)人所得稅匯算清繳,我沒(méi)太懂,這個(gè)豁免政策,就是年收入不超12萬(wàn)的,可以不辦理匯算清繳,不用不用補(bǔ)稅也行么?
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2020-02-09
16年度虧損45萬(wàn),17年4月15日前申報(bào)17年1月-3月所得稅,應(yīng)納稅所得額的20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可以用16年度的虧損補(bǔ)17年1-3月份的應(yīng)納稅所得額嗎?還是要等到匯算清繳17年度企業(yè)所得稅時(shí)再用于彌補(bǔ)?
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2017-02-24