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老師,請問下,A購買了B公司,后來發(fā)現(xiàn)B公司之前有從對公賬戶轉(zhuǎn)入到個人賬戶50萬,如果后期涉及到50萬這個個人所得稅問題是A承擔,還是B承擔?
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2021-11-23
因B公司欠A公司貨款,由于A公司倒閉不能開具發(fā)票 ,故沒有在B公司賬面上形成賬款,現(xiàn)B公司同意付款,并扣增值稅款,是否還需要扣企業(yè)所得稅?
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2018-11-27
老師好,18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅,今年該項目外地又預交了4干多所得稅,去年預交時分錄,借:應交稅費一應交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目,截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了,去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅,這當?shù)仡A交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師?。?/span>
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2019-05-21
個體生產(chǎn)經(jīng)營所得,a表表示查賬征收嗎?,b表相反嗎,個體生產(chǎn)經(jīng)營要不要匯算清繳同企業(yè)所得稅,是有這樣的申報表申報嗎
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2019-01-06
各位老師請教一個問題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,其余股東合計,投資比例
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2023-03-24
去年多交了所得稅40萬,已經(jīng)抵扣今年的所得稅15萬,請問會計分錄怎么做
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2019-10-23
自2015年10月1日至2017年12月31日,對年應納稅所得額在30 萬元(含 30 萬元)以下的小型微利企業(yè),減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,所得稅的公式怎樣寫
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2017-05-25
老師,年終所得稅匯算清繳時補交上年度的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?若上年度預交所得稅交多了,退回企業(yè)所得稅又怎么做賬呢?(我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則)
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2022-03-05
2019年,小型微利企業(yè)條件放寬,公司員工20人,年應納稅所得額100萬內(nèi),是否已經(jīng)符合小型微利企業(yè)。年底報企業(yè)所得稅,享受應納稅所得額減按25%,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2019-12-13
去年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束,12月份的攤銷金額可以在今年的所得稅前扣除嗎?
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2017-09-17
今年的所得比去年增加1000元,請問企業(yè)所得稅,城建稅,教育費附加,各增加多少
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2021-04-24
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
1月份繳納去年第4季度所得稅的時候,去年沒有集體所得稅,怎么寫分錄呢
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2017-06-15
做完所得稅匯算清繳,去年預交的稅款大于今年應繳的所得稅款,分錄怎么做?
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2017-05-05
全年支出的職工薪酬都要在年度所得稅申報時納稅調(diào)整增加額繳所得稅嗎?
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2017-04-12
填寫一季度所得稅財報,電子稅務局自動帶出來的上年年末數(shù),請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎,還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢?
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2021-04-16
2015年第二季度所得稅267.06沒做借:所得稅費用267.06,貸:應交稅費-應交所得稅207.06怎么辦 只做這一步,借:應交稅費-所得稅267.06,貸:銀行存款267.06 請問2016年怎么更正
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2016-07-07
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應納稅所得額為1 000萬元,乙公司當年在A國實現(xiàn)的應納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項,則甲公司2018年應向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24