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老師,我想問問這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后,今天發(fā)現(xiàn)有不對(duì)的地方,做了撤銷勾選,但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正,上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來了,這個(gè)又要從哪里更正呀?我現(xiàn)在重新勾選的話,時(shí)間在10月了,這樣做賬是不是不對(duì)了呀,9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉,然后制憑證?
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2024-10-08
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報(bào)表里面本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
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2020-07-20
哪位老師可以和我說一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個(gè)金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
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2021-07-14
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎
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2021-01-26
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎?
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2021-01-26
小規(guī)模納稅人,本月沒有收入產(chǎn)生,增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表、所得稅,等納稅申報(bào)都是點(diǎn)進(jìn)去什么都不用填保存就可以了嗎?
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2019-01-08
老師我是一般納稅人,10月份開的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專票,我要交500元的增值稅,那我的附加稅怎么申報(bào)呢,把500填到附加稅申報(bào)表里的那列呢
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2019-11-08
差額征收的增值稅,附表應(yīng)該怎么填寫呢?應(yīng)補(bǔ)繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
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2017-10-24
增值稅報(bào)表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額怎么區(qū)別?麻煩看下下面這個(gè)表的第4列本月是填還是不填呢?560元在主表的減征額中扣了,也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個(gè)附表四中的第4列不知道是填還是不填呢?
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2017-04-02
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人(全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn),都是免稅銷售額)去年的增值稅申報(bào)表,未開票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報(bào)增值稅表?
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2024-05-08
本期未認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填
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2016-11-02
請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅比賬上多了0.02元需如何處理,是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報(bào)表一致還是不用管
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2020-04-06
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收減少和經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
老師,你好,營(yíng)改增小規(guī)模,服務(wù)業(yè)納稅申報(bào)附表怎么填!資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,是先填還是后填!銀行什么時(shí)候扣款呢?
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2016-07-12
申報(bào)增值稅、所得稅時(shí),母公司的報(bào)表是個(gè)別報(bào)表還是合并報(bào)表?比如匯算清繳時(shí)。
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2019-05-08
申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗,顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計(jì)仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎?
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2017-07-27
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè),1月份,在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎?城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎?
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2019-01-28
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25