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5月前是小規(guī)模納稅人,3月購稅控盤440元,填寫附列資料4,當(dāng)月做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費(fèi)用,6月有銷項(xiàng),且進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),附列表4還有用填嗎?還是以后月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再填附列表4和增值稅減免申報(bào)明細(xì)?
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2020-07-07
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營性應(yīng)收減少和經(jīng)營性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
請問小規(guī)模納稅人(全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn),都是免稅銷售額)去年的增值稅申報(bào)表,未開票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報(bào)增值稅表?
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2024-05-08
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后,今天發(fā)現(xiàn)有不對的地方,做了撤銷勾選,但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正,上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來了,這個(gè)又要從哪里更正呀?我現(xiàn)在重新勾選的話,時(shí)間在10月了,這樣做賬是不是不對了呀,9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉,然后制憑證?
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2024-10-08
差額征收的增值稅,附表應(yīng)該怎么填寫呢?應(yīng)補(bǔ)繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
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2017-10-24
增值稅報(bào)表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額怎么區(qū)別?麻煩看下下面這個(gè)表的第4列本月是填還是不填呢?560元在主表的減征額中扣了,也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個(gè)附表四中的第4列不知道是填還是不填呢?
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2017-04-02
老師。?現(xiàn)金流量表里(支付的稅費(fèi)這個(gè)數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計(jì)嗎)
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2024-04-09
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國稅系統(tǒng)里增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要填哪里?附件增值稅申報(bào)我填在附表四里了,但我們公司估計(jì)近半年都不繳納增值稅(進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額)還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
一般納稅人,項(xiàng)目地和注冊地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預(yù)交增值稅稅款,這個(gè)金額只是填列的增值稅?沒有填寫預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
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2020-04-02
老師 怎么新的增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個(gè)旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒有公式不能自動(dòng)計(jì)算,數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗,顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開票又開了專票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
申報(bào)增值稅點(diǎn)全申報(bào)提示銷項(xiàng)稅額合計(jì)與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷售項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致要怎么查
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2019-07-03
你好,我單位在外省經(jīng)營,開具發(fā)票給對方,除所得稅外其余稅都交給了外省,請問我如何申報(bào)增值稅申報(bào)表:附列資料
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2019-04-13
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對嗎?
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2017-01-14
請問上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請更正了申報(bào)表并申請了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請問我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
老師你好:我在申報(bào)增值稅月報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
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2023-03-14
本期未認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填
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2016-11-02
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè),1月份,在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎?城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎?
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2019-01-28