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申報增值稅時,按不含稅總金額填寫申報表,申報表自動生成為38382.02,但我做賬時按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報表已申報,這樣本月銀行就會多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對嗎?
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2017-01-14
差額征收的增值稅,附表應(yīng)該怎么填寫呢?應(yīng)補(bǔ)繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
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2017-10-24
增值稅報表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額怎么區(qū)別?麻煩看下下面這個表的第4列本月是填還是不填呢?560元在主表的減征額中扣了,也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個附表四中的第4列不知道是填還是不填呢?
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2017-04-02
老師。?現(xiàn)金流量表里(支付的稅費這個數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計嗎)
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2024-04-09
申報增值稅申報表時,當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進(jìn)項明細(xì)表那個旅客運輸填進(jìn)去沒有公式不能自動計算,數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人。2022年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1.本期銷售均已開具發(fā)票 2.銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺,且已開具發(fā)票 要求:公司于2022年7月3日申報納稅,請代寫第二季度增值稅申報表 (這個題還有很多原始單據(jù),是圖片)增值稅及附加稅費申報表怎么填?表里面是城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費附加,
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2023-04-17
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國稅系統(tǒng)里增值稅申報和企業(yè)所得稅季度申報需要填哪里?附件增值稅申報我填在附表四里了,但我們公司估計近半年都不繳納增值稅(進(jìn)項貿(mào)底有余額)還有航天每年的維護(hù)費顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
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2017-07-27
本期未認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票在增值稅納稅申報表中怎么填
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2016-11-02
小規(guī)模納稅人,本月沒有收入產(chǎn)生,增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表、所得稅,等納稅申報都是點進(jìn)去什么都不用填保存就可以了嗎?
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2019-01-08
老師我是一般納稅人,10月份開的是簡易計稅3個點的專票,我要交500元的增值稅,那我的附加稅怎么申報呢,把500填到附加稅申報表里的那列呢
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2019-11-08
上月底進(jìn)項勾選后,今天發(fā)現(xiàn)有不對的地方,做了撤銷勾選,但勾選統(tǒng)計結(jié)果不知道在哪里更正,上月已經(jīng)把增值稅申報進(jìn)項抵扣匯總表也打印出來了,這個又要從哪里更正呀?我現(xiàn)在重新勾選的話,時間在10月了,這樣做賬是不是不對了呀,9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉,然后制憑證?
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2024-10-08
請問小規(guī)模納稅人(全年銷售額未達(dá)起征點,都是免稅銷售額)去年的增值稅申報表,未開票收入未申報。但是每個月的所得稅申報表申報了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報表上營業(yè)收入和增值稅申報表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計數(shù)對不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報增值稅表?
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2024-05-08
申報增值稅點全申報提示銷項稅額合計與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷售項數(shù)據(jù)不一致要怎么查
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2019-07-03
你好,我單位在外省經(jīng)營,開具發(fā)票給對方,除所得稅外其余稅都交給了外省,請問我如何申報增值稅申報表:附列資料
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2019-04-13
老師,我想問問這個填完報表四滴6欄第2列后,會影響增值稅申報里面的哪個表,我光看到利潤表里面有個其他收益,填的是這個數(shù)14143.18,只影響利潤表嗎
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2023-08-16
老師你好:我在申報增值稅月報,我們進(jìn)項稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費的借方余額)那么增值稅及附加稅費申報表中的本月進(jìn)項稅額還需要填嗎?
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2023-03-14
一般納稅人,項目地和注冊地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預(yù)交增值稅稅款,這個金額只是填列的增值稅?沒有填寫預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
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2020-04-02
請問一般納稅人增值稅申報表上銷項稅比賬上多了0.02元需如何處理,是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報表一致還是不用管
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2020-04-06
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