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請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)要清算,在企業(yè)清算所得稅申報(bào)表中,附表三重點(diǎn)第一行“資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格”是否等于附表一的第三列總計(jì),還是前者扣除附表二第三列的總計(jì)后的余額?
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2016-06-19
增值稅納稅申報(bào)表中,主表的“上期留抵稅額”是看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表的什么欄?
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2014-11-29
請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問(wèn)題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營(yíng)業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
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2017-01-14
增值稅主表0填報(bào)完后自動(dòng)帶出附加填報(bào),附加稅報(bào)表填完聯(lián)系方式后不能0保存,一直提示要增加一行,但增加按鍵是灰色的,不能操作,怎么回事?
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2019-02-13
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后,今天發(fā)現(xiàn)有不對(duì)的地方,做了撤銷勾選,但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正,上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來(lái)了,這個(gè)又要從哪里更正呀?我現(xiàn)在重新勾選的話,時(shí)間在10月了,這樣做賬是不是不對(duì)了呀,9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉,然后制憑證?
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2024-10-08
老師您好:本企業(yè)2018年9月份開業(yè)、9月末資產(chǎn)30萬(wàn)、12月未資產(chǎn)20萬(wàn)、今年年度報(bào)表資產(chǎn)總額105怎么
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2019-04-29
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人(全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn),都是免稅銷售額)去年的增值稅申報(bào)表,未開票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報(bào)增值稅表?
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2024-05-08
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25
老師,我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
老師,小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬(wàn),銷售不動(dòng)產(chǎn)10萬(wàn),怎么不是10萬(wàn)免稅,而是10萬(wàn)交稅呢
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2021-06-18
受僱于香港公司的外國(guó)人,工作地點(diǎn)在國(guó)外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
老師,你好,車船稅是指購(gòu)車的價(jià)款嗎?每月都報(bào)嗎?車在購(gòu)買落戶時(shí)不是已上了車輛購(gòu)置稅嗎?
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2021-06-08
本期未認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填
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2016-11-02
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收減少和經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
老師 怎么新的增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個(gè)旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒(méi)有公式不能自動(dòng)計(jì)算,數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗,顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
在增值稅申報(bào)表附表二里,第六欄農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票抵扣10%的稅款!在報(bào)表里填了金額?10%的抵扣稅款,可在財(cái)務(wù)上要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果不做的話,那稅款也對(duì)不上?。?/span>
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2018-10-07
去年購(gòu)買金稅盤480,今年3月因?yàn)闆](méi)有低扣,就填在B09增值稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護(hù)費(fèi)280,開的是普通發(fā)票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
填寫增值稅申報(bào)表,即征即退項(xiàng)目填在附表1里了,然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的,這樣是正常的嗎?等于是即征即退部分沒(méi)有征稅
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2018-09-18