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老師你好 我想問的是cif報(bào)關(guān) 我在確認(rèn)收入是直接轉(zhuǎn)化成fob,借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付賬款-海運(yùn)公司
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2019-08-04
老師你好!請(qǐng)問我公司支付加工費(fèi)是借:基本生產(chǎn)成本-加工費(fèi),貸:銀行存款,還是用委外加工
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2020-10-28
全年的總支出預(yù)算是不是=費(fèi)用化支出+資本性支出-折舊攤銷費(fèi)-待攤費(fèi)用
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2021-01-18
單位借財(cái)政局工作經(jīng)費(fèi),借:銀行存款_專儲(chǔ)存款 貸:其他應(yīng)付款_財(cái)政借款,請(qǐng)問我使用時(shí)怎么做賬
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2017-05-23
公司向個(gè)人借款,有借款合同,利息費(fèi)用能做可以扣除嗎?
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2017-11-07
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆]收到票8月沖銷了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤—100貸:管理費(fèi)用—100這個(gè)到底要不要沖銷呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
向信用社借款10000元,借款合同約定期限6個(gè)月,年利率5%
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2021-06-26
我司于2020年1月1日采購貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預(yù)付款200萬元,預(yù)計(jì)貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當(dāng)日收回銷售款項(xiàng)。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計(jì)算本項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金占用成本。(占用時(shí)間按2個(gè)月計(jì)算)
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2023-03-13
老師,發(fā)放職工工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 對(duì)于設(shè)定提存計(jì)劃 借:應(yīng)付職工薪酬—— 設(shè)定提存計(jì)劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓(xùn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職 薪酬——職工福利費(fèi) 繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 借:應(yīng)付職工薪酬——設(shè)定提存——基本基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款——基本養(yǎng)老費(fèi)
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2021-03-31
股票發(fā)行費(fèi)用沖減資本公積一股本溢價(jià),甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價(jià)25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
5.某日化廠2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)受托加工化妝品,委托方提供原材料40萬元,本企業(yè)取得的普通發(fā)票上注明的加工費(fèi)為18.72萬元,受托方?jīng)]有同類化妝品的銷售價(jià)格; (2)將本企業(yè)生產(chǎn)的成本為5萬元的特種化妝品分給職工作福利,將不含稅售價(jià)為6萬元的化妝品用于廣告樣品; (3)銷售化妝品取得不含稅銷售收入100萬元,貨款已經(jīng)收回:(4)沒收逾期未歸還的包裝物押金5850元。 要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費(fèi)稅。(假設(shè)成本利潤率10%,化妝品消費(fèi)稅稅率15%)
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2022-04-13
下列不是發(fā)生壞賬損失時(shí)應(yīng)做的賬務(wù)處理的是( )。 A.借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 B.借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 C.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 D.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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2017-08-15
請(qǐng)問老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費(fèi)用做到成本里面 ,是不是 借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸管理費(fèi)用-工資, 發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
是不是單件不超過5萬元以后可以直接費(fèi)用化
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2019-10-31
應(yīng)收賬款期初借方余額8萬元,本期發(fā)生應(yīng)收賬款2萬元,期末尚有借方余額5萬元該企業(yè)本月回收的應(yīng)收賬款
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2015-10-21
老師,請(qǐng)問一下,6月暫估入庫,借:庫存商品100,貸:應(yīng)付賬款100, 6月銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:庫存商品100 7月來票紅沖暫估入庫,借:庫存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-100 正確的發(fā)票入庫,借:庫存商品100,銀行存款:100, 6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對(duì)的吧
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2018-10-19
老師:你好!我們公司公司預(yù)付廣告費(fèi)我應(yīng)該做 借:預(yù)付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:預(yù)付賬款1000 還是 借:其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款1000
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2021-12-02
駕校企業(yè)繳納了2021-2023年房租,只開了2021年發(fā)票。怎么做賬?是不是應(yīng)該 第一步: 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(有票) 借預(yù)付賬款(無票),貸銀行存款。 第二步:每月分?jǐn)傋饨?,借管理費(fèi)用及主營業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 第三步:明年票到再做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(票到部分),貸預(yù)付賬款
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2021-03-29
高新企業(yè)研發(fā)支出下的費(fèi)用化支出有哪些?這些都是可以加計(jì)扣除的嗎?
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2019-08-11
老師 我補(bǔ)了幾張去年的憑證 涉及研發(fā)費(fèi)費(fèi)用化支出的 去年12月我不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 行不
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2022-02-15