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老師,從這個(gè)個(gè)體稅收認(rèn)定表中,個(gè)人所得稅是不是核定征收的?。磕窃鲋刀惸??
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2021-09-18
預(yù)付賬款確定收不回發(fā)票了,怎么處理,求方法和分錄
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2018-07-18
增值稅管理辦法:工業(yè),商貿(mào),建筑有什么不同?
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2018-10-14
公司正處于籌建期,把費(fèi)用分了兩部分,一類關(guān)于人工工資等費(fèi)用記入管理費(fèi)-開辦費(fèi),另一類將來轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的費(fèi)用記入在建工程,對不對?
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2018-07-14
請問工業(yè)園物業(yè)管理費(fèi)如何介定?
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2019-08-11
固定資產(chǎn)報(bào)廢收入大于固定資產(chǎn)清理收入時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理收入賬務(wù)處理這樣做分錄對不對?
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2018-12-29
核定企業(yè)所得稅是個(gè)人所得稅,是核定征收,利潤表中利潤總額占營業(yè)收入的百分之幾有規(guī)定嗎?
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2017-01-01
核定征收企業(yè), 所得稅肯定是按銷售收入*核定率*25%。 營業(yè)稅=銷售收入*5% 或 增值稅=銷售收入*6% (小規(guī)模) 以上的銷售收入,是稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的嗎?比如核定15萬,那以上三類都是按核定的來算稅?
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2015-11-22
請問老師,公司原來是核定征收,現(xiàn)在是查賬征收,現(xiàn)金日記賬需要寫上年結(jié)轉(zhuǎn),公司原來是核定征收,就沒有做現(xiàn)金日記賬現(xiàn)在是查賬征收了是不是直接這種寫就可以了謝謝老師急
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2021-04-08
老師,一般納稅人選用3%的征收率,是對選定的某個(gè)公司固定不變稅率還是對其它公司也要按3%來征收呢?
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2021-05-02
2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳有些不態(tài)清楚,之前是核定征收 到時(shí)請教 2021改為了查賬征收2020是核定、2021是查賬
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2022-03-12
老師 我們公司所得稅是核定征收(核定率征收),財(cái)務(wù)報(bào)表上如果利潤過大,匯算清繳會(huì)不會(huì)讓我們公司補(bǔ)交稅?
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2018-12-11
個(gè)體工商戶每月定期定額開的3萬普票可以開免稅的么?
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2023-03-21
對廠部的定額管理費(fèi)用進(jìn)行控制,什么方法控制,超支的定額費(fèi)用如何得知?
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2015-04-14
"如果選定了個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬,以后年度不管發(fā)生多少筆應(yīng)收賬款若有需要提壞賬的,都按個(gè)別認(rèn)定法提壞賬對嗎? 我舉例說一下: 2022年欠20年的應(yīng)收賬款10萬一筆,采用個(gè)別認(rèn)定法按100%全額提壞賬 2023年又有三筆應(yīng)收款需要提壞賬的,采用個(gè)別認(rèn)定法分別是: 5萬元的采用個(gè)別認(rèn)定法應(yīng)按5%計(jì)提壞賬 6萬元的采用個(gè)別認(rèn)定法應(yīng)按20%計(jì)提壞賬 9萬元的采用個(gè)別認(rèn)定法按50%計(jì)提壞賬 請問老師,我這樣按個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬對嗎?"
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2023-03-01
個(gè)體工商戶定期定額申報(bào)個(gè)人所得稅,還需要匯算清繳嗎
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2020-03-24
老師 我單位這是定期定額個(gè)體工商戶 我還需要報(bào)年報(bào)嗎
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2019-12-03
一家建筑企業(yè)小規(guī)模性質(zhì),現(xiàn)在申請所得稅核定征收,那那賬是無法準(zhǔn)確核算成本,那取得相關(guān)的成本費(fèi)用發(fā)票還是玩正規(guī)把不猛收據(jù)白條入賬。。另外稅務(wù)比如核定征收稅率10%,后來企業(yè)自己建賬利潤路都在10%以上會(huì)不會(huì)后期受到影響
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2019-01-29
企業(yè)倉庫將原材料的包裝箱等廢棄料每月定期出售收入,用來補(bǔ)充倉庫管理部門的管理費(fèi)用不足和解決員工福利問題,企業(yè)默認(rèn)此做法,不將此項(xiàng)收入納入企業(yè)統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算,另設(shè)會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行核算。 要求:根據(jù)上述資料,分析以上行為是否屬于會(huì)計(jì)違規(guī)違法行為,如果屬于應(yīng)如何處理?
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2021-06-22
聽錄音增值稅實(shí)操全解8講到防偽稅控抵稅購買時(shí):管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 抵減時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用 但在做金馬商貿(mào)營業(yè)期答案卻是抵減時(shí):借:應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:遞延收益 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免收入,說是根據(jù)稅法規(guī)定的 不知是以上兩種做法都可以,還是必須用\"遞延收益”過渡呢?
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2017-03-06