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你好,我想問一下銀行代扣社保,為啥內(nèi)容顯示是非稅扣款
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2021-02-22
親們,我想問一下,是否允許甲方代扣稅,開發(fā)票? 在合同中寫的是甲發(fā)代扣稅,發(fā)票,這樣合理嗎? 在合同中寫的是甲方代扣稅,發(fā)票,這樣合理嗎?
1/829
2016-11-14
稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,支付方是否還需要代扣代繳
6/1017
2021-05-19
請問一下,代扣代繳稅收繳款憑證是什么樣的?什么業(yè)務(wù)是代扣代繳的,這個(gè)是作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的。
5/1102
2022-02-17
勞務(wù)分包開出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,工人工資需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
1/2011
2020-01-07
個(gè)人去稅局代開工程普票給我公司,我公司需要代扣個(gè)稅嗎
2/1690
2020-06-30
支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票的,是不是需要代扣代繳個(gè)稅
1/3158
2020-06-03
安裝工人,勞務(wù)所得個(gè)人所得稅在公司進(jìn)行預(yù)交代扣時(shí)能扣減專項(xiàng)費(fèi)用嗎(贍養(yǎng)老人、子女教育),如果能扣減,不管是每月6000還是8000,只要年底匯算清繳不超過6萬就不需要交稅,交過的稅會退到公司賬號中。謝謝!
1/1278
2019-07-09
自然人在稅局代開的發(fā)票開錯了,可以作廢嗎?如果不作廢也不報(bào)銷,對自然人有啥影響嗎? 有備注代扣代繳 個(gè)人代開的時(shí)候已經(jīng)交稅了
1/715
2022-06-01
老師,現(xiàn)在的個(gè)稅弄得人很亂,我公司與某個(gè)人簽訂了租賃協(xié)議,現(xiàn)在對方個(gè)人去稅務(wù)局代開要交20%的個(gè)稅,并且在明年匯算清繳按綜合個(gè)人所得稅清算,那匯算清繳的時(shí)候是如何清算的呢?
1/547
2019-04-29
查賬征收的個(gè)體戶,去稅務(wù)局代開了發(fā)票,當(dāng)場是征收什么稅?現(xiàn)在年底了,是要交企業(yè)所得還是個(gè)人所得稅現(xiàn)場有沒有交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
1/476
2019-01-02
老師,我是建筑行業(yè),零工工資我想讓零工去稅務(wù)大廳代開勞務(wù)發(fā)票5000元,大廳代扣所得稅按未票收入*80%*20%,我想問一下,是不是在匯算清繳時(shí),零工所交的所得稅會全部退回。匯算清繳時(shí)不是有60000的費(fèi)用扣除嗎?
1/586
2022-03-04
老師,送禮用的月餅禮盒取得發(fā)票,走業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要代扣代繳個(gè)稅,繳納企業(yè)所得稅與增值稅???如果走福利費(fèi),不超過工資總額百分之14,就可以稅前扣除了吧
1/899
2021-09-17
老師,送禮用的月餅禮盒取得發(fā)票,走業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要代扣代繳個(gè)稅,繳納企業(yè)所得稅與增值稅?。咳绻吒@M(fèi),不超過工資總額百分之14,就可以稅前扣除了吧
1/542
2021-09-17
公司是小規(guī)模,去稅務(wù)局代開一張專票,稅已經(jīng)扣過了,會產(chǎn)生企業(yè)所得稅稅嗎
1/724
2019-03-06
老師,請問公司有個(gè)員工正常在公司領(lǐng)工資,但是他又去稅務(wù)局代開得有勞務(wù)發(fā)票,請問一下那他的個(gè)人所得稅匯算的時(shí)候,怎么匯算?扣除綜合所得6萬后,剩下的部分中有工資,有勞務(wù),那他匯算怎么匯算?
1/539
2021-04-25
甲設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托境外乙公司派技 術(shù)人員為甲企業(yè)提供3天的應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn),收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)為4.5萬元人民幣,乙公司境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu),甲企業(yè)已 代扣代繳相應(yīng)稅款井取得完稅憑證。則甲代扣代繳的增值稅額?
2/1201
2021-04-29
老師您好,我想咨詢一下,比如我對國外550支付歐元的注冊費(fèi),我都需要代扣代繳什么稅種?增值稅、對應(yīng)的城建,教育附加,地方教育附加,企業(yè)所得稅?怎么計(jì)算都?怎么做分錄?
1/922
2019-08-20
老師你好,我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司才成立六個(gè)月,還沒有取得土地(更沒有收入,員工工資正常發(fā)放),在九月份時(shí)企業(yè)所得稅我是按零申報(bào)的,在這幾個(gè)月里一直在發(fā)三個(gè)員工的工資(個(gè)稅也正常在代扣代繳),現(xiàn)在12月份要申報(bào)(10——12月)企業(yè)所得稅,我是按零申報(bào)?還是要把員工的工資作為前期管理費(fèi)用作為虧損一起申報(bào)?(國稅函2010.79號第七條“企業(yè)籌辦期間不計(jì)算虧損年度問題”規(guī)定,…………)是不是目前不考慮虧損問題,籌辦期間的開辦費(fèi)以后可以在生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)期一次性扣除?總結(jié):企業(yè)所得稅是不是還是按零申報(bào)填報(bào)?
3/482
2022-01-01
老師 想問下 我們公司向境外購買一個(gè)軟件 稅務(wù)局鑒定為特許權(quán)使用費(fèi) 現(xiàn)在要我們針對向境外公司支付的金額代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅 但是我們簽的合同是不含稅的 那這個(gè)稅費(fèi)要怎么計(jì)算啊 協(xié)議合同上收稅后16999元
1/1550
2018-03-27