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老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
老師,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候電梯安裝是填在3%征收率的服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)和3%征收率的貨物及加工修理修配?我們是一般納稅人
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2018-04-17
【例3-4】甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28萬元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。 (2)外購的動(dòng)力燃料支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額35萬元,70%用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,另30%用于免征增值稅項(xiàng)目。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-05-11
破產(chǎn)管理人接管破產(chǎn)企業(yè)后,凍結(jié)賬戶銀行存款解凍轉(zhuǎn)賬到管理人賬戶,應(yīng)該做什么分錄,
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2022-05-17
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%該企業(yè)因管理不善使一批庫存材料被盜。該批原材料的實(shí)際成本為40000元,購買時(shí)支付的增值稅為6400元,應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償21000元 請問這個(gè)分錄怎么寫 老師,能講解一下不
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2019-03-13
首次購買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤490元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購入時(shí):借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報(bào)稅時(shí),賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費(fèi)用 -820 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
老師,請問一下在免征企業(yè)所得稅范圍中,有一條是這樣寫道的:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開發(fā)?技術(shù)咨詢?具體范圍指的是哪些?是隨便什么企業(yè)都可以使用么?
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2020-05-09
信用等級為D級的酒店行業(yè),怎么填寫增值稅預(yù)繳稅款表
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2019-10-31
有一筆往來款,做的借銀行50w 貸其他應(yīng)收,跟這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的,另一個(gè)分錄,法院的罰款就是用這筆錢做了管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用69w 貸銀行存款,現(xiàn)在要沖回,怎么做啊,
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2019-04-08
老師,管理咨詢勞務(wù)費(fèi)營改增后不是都變成交增值稅嗎
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2016-02-03
個(gè)體工商戶的征稅方法是核對征收嗎
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2019-07-07
請教下老師,金稅盤維護(hù)費(fèi)分錄是不是這樣做~借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金,貸:營業(yè)外收入 還是借 管理費(fèi)用 貸 庫存現(xiàn)金 后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸 管理費(fèi)用 這兩個(gè)哪個(gè)對?
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2019-10-22
老師,個(gè)獨(dú)企業(yè)申報(bào)增值稅,銷售收入填含稅還是不含稅金額?如果收入是10萬,核定征收稅率是1%,這筆收入分錄怎么做
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2021-04-07
我們的主營范圍是商品豬的養(yǎng)殖和銷售,現(xiàn)在準(zhǔn)備用豬糞加工有機(jī)肥,企業(yè)所得稅和增值稅是怎樣征收的
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2017-11-22
選擇簡易征收的建筑業(yè)勞務(wù)公司,需要扣除付給工人的工資。福利等后再進(jìn)行增值稅繳納嗎
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2019-04-08
你好,旅游行業(yè)差額征稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三有余額,可以在以后的申報(bào)中沖抵收入嗎?
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2023-11-16
資管產(chǎn)品管理人為基金產(chǎn)品繳納增值稅,應(yīng)怎樣做會計(jì)分錄
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2019-03-09
發(fā)票類型]增值稅電子普通發(fā)票 調(diào)用征管票表比對接口返回:ZrEJB返回 比對結(jié)果 O不通過!增值稅未申報(bào)或未比 對_90000000
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2019-10-15
申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103),異常原因:101003092000002;出現(xiàn)系統(tǒng)異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理,這是什么原因,要怎么處理?
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2019-10-13
丙公司20x1年12月31日購入一棟房屋,以銀行存款支付買價(jià)50000000元,增值稅5500000元,合計(jì)55500000元,作為管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年,預(yù)計(jì)凈殘值為0。20x2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租,并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20x3年,該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅165000元;20x3年12月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20x4年1月10日,該企業(yè)將房屋出售,收取買價(jià)47800000元,增值稅5258000元,合計(jì)53058000元,存入銀行。根據(jù)以上資料,編輯有關(guān)會計(jì)分錄
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2018-06-25