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如何理解內(nèi)部往來”科目應(yīng)避免主管稅務(wù)機關(guān)對“內(nèi)部往來”科目核定征收占用費,造成企業(yè)額外的經(jīng)濟負(fù)擔(dān) 呢?
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2018-05-06
私募基金公司收到一筆托管管理人轉(zhuǎn)入的代扣代繳增值稅,附加稅30154.83,公司負(fù)責(zé)代繳稅款,需要開發(fā)票確認(rèn)收入嗎?
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2018-09-13
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購入材料一批,買價80 000元,增值稅額13 600元,對方代墊運費1 600元(運費的增值稅略)。貨款、運雜費和增值稅已通過銀行存款支付,材料尚未入庫。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元,基本生產(chǎn)車間一般耗用材料986元,行政管理部門領(lǐng)用材料2 800元。 計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間22 000元,行政管理部門8 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)1 600元。 提取本月福利費,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人3 220元,基本生產(chǎn)車間管理人員644元,行政管理部門人員2 254元,
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2022-04-15
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅,2018年至今應(yīng)交增值稅貸方科目沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在該怎么處理
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2020-07-07
申報增值稅報表時,提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯誤代碼:(103),異常原因:101003092000002;出現(xiàn)系統(tǒng)異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運維人員進一步分析處理,這是什么原因,要怎么處理?
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2019-10-13
全年賬的銷售收入比增值稅申報表的匯總收入少一分錢,這個調(diào)整分錄怎么做呀 但是如果按著調(diào)整收入,調(diào)整增值稅的做法,增值稅又不對了,現(xiàn)在的做法,增值稅是和增值稅申報表的稅收是一樣的
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2019-01-08
如果企業(yè)有50萬元應(yīng)收賬款 收不回來做了壞賬損失 但是已經(jīng)開了增值稅專用發(fā)票 增值稅怎么處理?
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2023-10-07
中英稅收征管異同對比
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2019-12-21
企業(yè)收到政府墊付的基礎(chǔ)建設(shè)扶持資金,請問:第一、如何才能享受“財稅2011年70號文”按不征稅收入免征企業(yè)所得稅?第二、如何進行帳務(wù)處理?第三、如果要進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否需要繳納個稅?
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2019-09-24
管理不善導(dǎo)致盤虧原材料的成本為4萬元,其對應(yīng)的增值稅進項稅額為0.52萬元,由倉庫管理人員賠損1萬元,保險公司賠償1.6萬元,其他損失由企業(yè)承擔(dān),款項尚未收到。
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2024-06-27
項目掛靠,算出來是多少才算合適,比如合同是100W,管理費是3%,所得稅是2%,增值稅3%
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2023-04-07
老師!計提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費:1017.14,交稅時減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
公司核定征收,但是開票金額大于了核定稅額,怎么繳稅 增值稅
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2017-03-09
單選題) 選題)若企業(yè)為勞務(wù)派遣的企業(yè),可以通過 參考以前年度的數(shù)據(jù),估算比較(兩種征稅方 式,選擇稅負(fù)較小的征稅方式。 全額征收(征收率10%)和差額征收(征收 率5%) B 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率10%) 全額征收(征收率1%)和差額征收(征收 率5%) 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率1%)
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2022-06-05
請問管理會計和財務(wù)會計的區(qū)別是哪幾個選項?為什么?A兩者目標(biāo)。。B兩者信息來源。。C兩者主體。。D兩者信息核算方法。
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2022-06-12
小區(qū)物業(yè)管理公司,收物業(yè)管理費,借:應(yīng)收賬款(本月應(yīng)向業(yè)主收的物業(yè)管理費,包括已收和未收),貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,收到銀行物業(yè)管理費的時候,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣對嗎?這里的主營業(yè)務(wù)收入都要申報納稅嗎
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2024-11-23
請教下老師,金稅盤維護費分錄是不是這樣做~借:管理費用,貸:現(xiàn)金,后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金,貸:營業(yè)外收入 還是借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸 管理費用 這兩個哪個對?
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2019-10-22
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%該企業(yè)因管理不善使一批庫存材料被盜。該批原材料的實際成本為40000元,購買時支付的增值稅為6400元,應(yīng)收保險公司賠償21000元 請問這個分錄怎么寫 老師,能講解一下不
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2019-03-13
【例3-4】甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額28萬元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。 (2)外購的動力燃料支付增值稅進項稅額35萬元,70%用于增值稅應(yīng)稅項目,另30%用于免征增值稅項目。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進項稅額。
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2022-05-11
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