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疫情期間對提供公共生活的應(yīng)稅項(xiàng)目,開票不限額免征增值稅,我酒店可以多開票享受免交稅政策,票據(jù)取得方可以稅前扣除嗎
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2020-03-13
您好,請問總公司是一般納稅人,現(xiàn)在需要開分店,是辦分公司執(zhí)照還是個體商戶執(zhí)照納稅更少呢?非獨(dú)立核算的分公司還可以享受月銷售10萬以下免征增值稅的政策嗎?
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2019-10-05
我是季度開票不超30萬的免征增值稅小規(guī)模公司 報(bào)稅時候財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表第一欄營業(yè)收入我是填含稅還是不含稅的收入啊
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2020-01-14
用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。進(jìn)項(xiàng)不得扣除,能解釋下么,就是外購對內(nèi)的不能扣除,正對于集體福利
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2019-12-09
老師,我們是屬于居民日常服務(wù)小規(guī)模企業(yè)的,今年都是免征增值稅,我有一筆無票收入,是不是直接做:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)就行了呢?
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2020-07-04
下列項(xiàng)目中屬于免征增值稅的有( )。 A、安置殘疾人的單位提供應(yīng)稅服務(wù) B、為了配合國家住房制度改革,企業(yè)、行政事業(yè)單位按房改成本價、標(biāo)準(zhǔn)價出售住房取得的收入 C、縣級以上地方人民政府或自然資源行政主管部門出讓、轉(zhuǎn)讓或收回自然資源使用權(quán)(不含土地使用權(quán)) D、政府舉辦的從事學(xué)歷教育的高等、中等和初等學(xué)校(不含下屬單位),舉辦進(jìn)修班、培訓(xùn)班取得的全部歸該學(xué)校所有的收入
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2020-02-15
老師,小規(guī)模納稅企業(yè)季度不超過30萬元免征增值稅的賬務(wù)處理,根據(jù)企業(yè)試用的會計(jì)準(zhǔn)則不同,處理的方式也不一樣嗎?
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2020-07-16
老師你好,‘勞務(wù)派遣公司小規(guī)模公司選擇差額征稅,可以普票開1個點(diǎn),專票開5個點(diǎn)嗎?還是專普票都只能開5個點(diǎn),如果都五個點(diǎn)還可以享受季度45萬增值稅免稅嗎
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2021-12-18
2018年帳面免征增值稅未在2018年計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳也沒有調(diào)整。計(jì)入2019年?duì)I業(yè)外收入行嗎?
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2019-05-28
甲公司為增值稅一般納稅人,2×22年1月25日以其擁有的一項(xiàng)非專利技術(shù)與乙公司生產(chǎn)的一批商品 交換。交換日,甲公司換出非專利技術(shù)的成本為80萬元,累計(jì)攤銷為15萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,公 允價值無法可靠計(jì)量;假定該非專利技術(shù)免征增值稅,換入商品的賬面成本為72萬元,未計(jì)提跌價準(zhǔn) 備,公允價值為100萬元,增值稅稅額為13萬元,甲公司將其作為存貨核算;甲公司另收到乙公司支付的10萬元現(xiàn)金。假定該非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。不考慮其他因素,甲公司對該交易應(yīng)確認(rèn)的損益為( ?。?。
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2024-03-09
增值稅有核定征收么?
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2021-01-11
進(jìn)口增值稅哪里征收?
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2019-04-13
小規(guī)模公司季度銷售額是3萬(無票收入),未超過小微起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時報(bào)表怎么填寫?
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2017-04-08
老師,填寫 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時,填寫自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售額時 免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這欄是什么意思?還有免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填?
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2020-05-06
請教一下?,F(xiàn)在個體戶征稅,有沒有優(yōu)惠政策?比如銷售額在什么標(biāo)準(zhǔn)以下免征之類的
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2019-06-22
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過10萬,但是開的是專票,城建稅是減半征收還是免征
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2020-04-22
各位大神請教一下,小規(guī)模納稅人達(dá)到免征增值稅條件,才發(fā)現(xiàn)2018年都沒有將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,這個賬在今年怎么調(diào)啊[捂臉]
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2019-01-25
小規(guī)模的實(shí)現(xiàn)收入時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(但是不超過10萬免征增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
1/1150
2019-05-16
國稅2016第54號規(guī)定,提供物業(yè)管理的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。請問在實(shí)際操作中,這個扣除數(shù)是怎么查出來的?請用科目舉例說明下謝謝!
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2019-04-18
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算都要填嗎,我們是小規(guī)模,收入都是無票收入,增值稅季報(bào)填完主表后再填這個附表怎么填呀
1/9411
2016-10-22