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如果說一個(gè)公司是免稅行業(yè)的,那在連續(xù)12個(gè)月經(jīng)營期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額超過了一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),那么是不是他要轉(zhuǎn)一般納稅人呢
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2017-08-13
請(qǐng)問實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人,銷售蔬菜、鮮活肉蛋禽,免征的增值稅需要記入營業(yè)外收入嗎?如果要記入,以10000元蔬菜收入為例,如何做分錄?
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2019-07-11
請(qǐng)問銷售已使用過固定資產(chǎn)-簡易計(jì)稅,會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款貸:應(yīng)交增值稅-未交-3%征收率,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,貸:固定資產(chǎn)處置損益,這樣分錄對(duì)嗎?
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2021-06-18
季度不超過30萬,免征教育附加費(fèi)。銷售貨物及勞務(wù)和銷售服務(wù),是分開核算的嗎?是分別不超過可以減免嗎?
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2017-07-05
老師,您好,請(qǐng)問私車公用的跟員工個(gè)人簽訂合同,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,是可以按著小規(guī)模納稅人月收入沒超過15萬免征增值稅嗎
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2021-04-20
自2019年1月1日起,小規(guī)模季度申報(bào)的,開的普通發(fā)票一個(gè)季度未超過30萬,就免征增值稅是嗎
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2019-04-10
老師,小規(guī)模企業(yè)開了二種不同稅率發(fā)票(3%,1%),報(bào)稅時(shí)全部按3%計(jì)算應(yīng)納稅額了,與賬不平,怎么去調(diào)寫會(huì)計(jì)分錄?。?季度不超過30萬免征增值稅
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2020-04-09
疫情期間對(duì)提供公共生活的應(yīng)稅項(xiàng)目,開票不限額免征增值稅,我酒店可以多開票享受免交稅政策,票據(jù)取得方可以稅前扣除嗎
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2020-03-13
您好,請(qǐng)問總公司是一般納稅人,現(xiàn)在需要開分店,是辦分公司執(zhí)照還是個(gè)體商戶執(zhí)照納稅更少呢?非獨(dú)立核算的分公司還可以享受月銷售10萬以下免征增值稅的政策嗎?
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2019-10-05
我是季度開票不超30萬的免征增值稅小規(guī)模公司 報(bào)稅時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表第一欄營業(yè)收入我是填含稅還是不含稅的收入啊
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2020-01-14
用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。進(jìn)項(xiàng)不得扣除,能解釋下么,就是外購對(duì)內(nèi)的不能扣除,正對(duì)于集體福利
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2019-12-09
老師,我們是屬于居民日常服務(wù)小規(guī)模企業(yè)的,今年都是免征增值稅,我有一筆無票收入,是不是直接做:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)就行了呢?
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2020-07-04
下列項(xiàng)目中屬于免征增值稅的有(?。?。 A、安置殘疾人的單位提供應(yīng)稅服務(wù) B、為了配合國家住房制度改革,企業(yè)、行政事業(yè)單位按房改成本價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)出售住房取得的收入 C、縣級(jí)以上地方人民政府或自然資源行政主管部門出讓、轉(zhuǎn)讓或收回自然資源使用權(quán)(不含土地使用權(quán)) D、政府舉辦的從事學(xué)歷教育的高等、中等和初等學(xué)校(不含下屬單位),舉辦進(jìn)修班、培訓(xùn)班取得的全部歸該學(xué)校所有的收入
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2020-02-15
老師,小規(guī)模納稅企業(yè)季度不超過30萬元免征增值稅的賬務(wù)處理,根據(jù)企業(yè)試用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不同,處理的方式也不一樣嗎?
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2020-07-16
老師你好,‘勞務(wù)派遣公司小規(guī)模公司選擇差額征稅,可以普票開1個(gè)點(diǎn),專票開5個(gè)點(diǎn)嗎?還是專普票都只能開5個(gè)點(diǎn),如果都五個(gè)點(diǎn)還可以享受季度45萬增值稅免稅嗎
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2021-12-18
2018年帳面免征增值稅未在2018年計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳也沒有調(diào)整。計(jì)入2019年?duì)I業(yè)外收入行嗎?
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2019-05-28
甲公司為增值稅一般納稅人,2×22年1月25日以其擁有的一項(xiàng)非專利技術(shù)與乙公司生產(chǎn)的一批商品 交換。交換日,甲公司換出非專利技術(shù)的成本為80萬元,累計(jì)攤銷為15萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,公 允價(jià)值無法可靠計(jì)量;假定該非專利技術(shù)免征增值稅,換入商品的賬面成本為72萬元,未計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn) 備,公允價(jià)值為100萬元,增值稅稅額為13萬元,甲公司將其作為存貨核算;甲公司另收到乙公司支付的10萬元現(xiàn)金。假定該非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。不考慮其他因素,甲公司對(duì)該交易應(yīng)確認(rèn)的損益為(  )。
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2024-03-09
老師你好,我是個(gè)體戶開出23萬的普票,這個(gè)月應(yīng)該是免稅的,但是在增值稅主表里填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里,提示我超額,不能填寫,而且還有稅,為什么呢?不是說了一個(gè)季度不超30萬免稅的嗎?
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2020-01-10
小規(guī)模填增值稅附表,是填第一欄這個(gè)應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算還是第二欄應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算
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2018-10-15
我們是小規(guī)模的跨進(jìn)電商,本季度銷售額超過了起征點(diǎn),但是我們?cè)谪浳镞M(jìn)口的時(shí)候就已經(jīng)交了進(jìn)口增值稅了,請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該如何申報(bào)呢?還需要交稅嗎
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2019-07-12