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老師,你好,請(qǐng)問下,現(xiàn)在民辦學(xué)校(非盈利組織)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?除了增值稅,比如企業(yè)所得稅等其他
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2019-09-21
購買銀行理財(cái)產(chǎn)品收益要交增值稅嘛,分錄是怎樣做
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2019-03-31
老師? 有沒有增值稅,企業(yè)所得稅最新優(yōu)惠政策匯總表。
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2022-12-02
小微企業(yè)有政府補(bǔ)助需要填寫增值稅減免申報(bào)表嗎
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2019-07-12
你好老師請(qǐng)教下增值稅的附加稅在什么樣的情況下可以享受減半征收呢
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2019-10-23
那增值稅和建安稅就是可以同時(shí)征收的是嗎?
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2017-03-30
老師,請(qǐng)問管理費(fèi)用是全部可以抵扣嗎?為什么企業(yè)會(huì)把很多不該屬于管理費(fèi)用做成管理費(fèi)用,并且做分錄時(shí)會(huì)有借,管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀存之類的。
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2016-12-15
老師,項(xiàng)目經(jīng)理說不明白為什么簡(jiǎn)易征收勞務(wù)增值稅3%,加附稅是6個(gè)點(diǎn),外面可以找附加稅2個(gè)點(diǎn)的開票,這是什么意思
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2020-07-06
開票的時(shí)候開的不動(dòng)產(chǎn),上面寫的適用稅率11%.按5%簡(jiǎn)易征收,現(xiàn)在報(bào)增值稅了,上面顯示的是11%的稅,那要怎么填才是交5%的稅?
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2018-05-07
你好,本期銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額22500應(yīng)小于等于第四攔第二列應(yīng)征增值稅不好稅銷售額5%征收率,本期數(shù)0
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2022-10-20
老師好,,掛靠我司的隊(duì)伍(公司視同項(xiàng)目部管理〉,接了100萬的簡(jiǎn)易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費(fèi)后,我們?cè)趺创蚪o掛靠隊(duì)伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報(bào)個(gè)稅?但要扣社保昨搞,他們不會(huì)同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個(gè)工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費(fèi)交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項(xiàng)目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
林老師好,,掛靠我司的隊(duì)伍(公司視同項(xiàng)目部管理〉,接了100萬的簡(jiǎn)易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費(fèi)后,我們?cè)趺创蚪o掛靠隊(duì)伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報(bào)個(gè)稅?但要扣社保昨搞,他們不會(huì)同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個(gè)工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費(fèi)交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項(xiàng)目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅,是采用簡(jiǎn)易計(jì)征吧,征率是1%吧
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2021-04-22
2、如果出口樣品不收匯實(shí)行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報(bào)表上填寫免稅銷售額,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口報(bào)關(guān)單及其他合法有效的進(jìn)貨憑證等資料留存企業(yè)備查。
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2020-03-12
老師,小微企業(yè),增值稅附加稅稅率有沒有變動(dòng),因?yàn)槎惥脂F(xiàn)在減半征收,那我是按原稅率做分錄,還是按減半征收的稅率做憑證?如何做?
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2019-10-23
國家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào) 現(xiàn)將取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題公告如下: 一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過本省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)增值稅發(fā)票。 老師,那現(xiàn)在專票認(rèn)證、抵扣就是沒有時(shí)間限制了嗎?
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2021-04-12
政府補(bǔ)助收入,是免稅收入還是不征稅收入
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2019-10-15
老師好,收入不達(dá)三萬免征增值稅的條件是什么?
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2017-01-14
月收入不超3萬免征增值稅,那本月收入5萬,如何交稅?
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2018-04-20
老師你好,個(gè)體戶定期定額和查賬征收分別申報(bào)那些稅種,需要繳納增值稅嗎?
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2022-03-04