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老師請(qǐng)問(wèn)一下,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),費(fèi)用是減的收入是加的對(duì)嗎?
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2020-04-16
老師好,我想問(wèn)下手機(jī)下載個(gè)人所得稅APP,可以在用手機(jī)登錄企業(yè)個(gè)人所得稅嗎
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2020-04-30
老師 本季度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) 所得稅費(fèi)用那怎么做分錄 利潤(rùn)表所得稅那怎么填
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2019-10-15
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得交的個(gè)稅可以放到利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用中去嗎?
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2022-09-13
19. 下列各項(xiàng)中,符合企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損規(guī)定的是( )。 A、境外所得只能彌補(bǔ)境內(nèi)當(dāng)年度虧損 B、企業(yè)境外分支機(jī)構(gòu)的虧損,可用境內(nèi)總機(jī)構(gòu)的所得彌補(bǔ) C、境內(nèi)總機(jī)構(gòu)發(fā)生的虧損,不可用境外分支機(jī)構(gòu)的所得彌補(bǔ) D、境外所得可以彌補(bǔ)以前年度境內(nèi)虧損
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2018-12-05
退休人員再就業(yè)只需要繳納相應(yīng)的個(gè)人所得稅,不用買社保,也不用按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅是嗎?
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2018-09-06
18年四季度企業(yè)所得稅計(jì)算,是用全年利潤(rùn)總額,減去全年已經(jīng)繳納所得稅費(fèi)用,之后的凈利潤(rùn)乘以25%嗎?
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2019-01-09
老師:填20年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí),在20年已繳納的19年所得稅費(fèi)用是不是不用填在申報(bào)表里?
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2021-03-29
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)人所得稅集中匯算清繳該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?可以用管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅來(lái)表示么?
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2020-08-04
我門公司是有限合伙企業(yè),是不是沒(méi)有企業(yè)所得稅匯算清繳,用不用合伙人進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳
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2020-03-18
你好 企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,這句話是什么意思
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2019-06-23
老師,前年的費(fèi)用,去年2月計(jì)入管理費(fèi)用。去年所得稅匯算會(huì)計(jì)調(diào)增了。今年所得稅匯算我需要再調(diào)減嗎?
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2022-01-28
上個(gè)月多提了成本費(fèi)用,避免繳所得稅,這個(gè)月要調(diào)回來(lái)嗎?
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2021-07-21
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下5月份補(bǔ)繳的上一年度企業(yè)所得稅沖減的是哪一年的未分配利潤(rùn)?會(huì)計(jì)分錄1借記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2:)借記:本年利潤(rùn) 貸記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅3:)借記:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸記:本年利潤(rùn) 這樣的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
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2020-07-05
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),以前季度預(yù)交過(guò)所得稅,就是之前季度的費(fèi)用里有所得稅2萬(wàn),現(xiàn)在的本年利潤(rùn)是減過(guò)這2萬(wàn)的,現(xiàn)在年度了算所得稅,這2萬(wàn)是該算前加上呢,還是它就算作是之前的費(fèi)用呢?
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2019-01-15
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的應(yīng)稅項(xiàng)是利潤(rùn)所得還是總收入所得
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2019-10-19
公司代個(gè)人繳交的個(gè)人所得稅做賬時(shí)應(yīng)記為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,還是借:管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,哪個(gè)做得對(duì)?。?/span>
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2017-04-11
1中國(guó)境內(nèi)的出租人將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在境外使用而取得的所得,是境內(nèi)還是境外所得? 2 不是說(shuō)只要有一個(gè)在境內(nèi),就是境內(nèi)所得嗎?
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2022-07-26
老師,公司新成立前的支出費(fèi)用怎么記入公司費(fèi)用里呢,因?yàn)闆](méi)有稅號(hào),只能開別的抬頭的發(fā)票。但是別的抬頭發(fā)票,新公司的賬目還沒(méi)法記入
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2018-04-12
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤(rùn)總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20+罰款200=3180(萬(wàn)元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬(wàn)元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個(gè)不用考慮遞延嗎
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2021-08-11