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上月開錯(cuò)了兩張發(fā)票當(dāng)時(shí)發(fā)票上已寫作廢,但是在金稅盤上忘了作廢我該怎么處理?
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2017-01-12
老師再幫我看看,工資表上是78328.99,金稅上是79282.73.稅都是扣6441.13,我還是按工資表上的入賬嗎
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2018-02-17
不是上班的補(bǔ)貼,是企業(yè)只有在銷貨時(shí)車間員工上車了才有上車費(fèi),這個(gè)怎么做分錄?
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2018-11-02
售的總建筑面積是指規(guī)劃許可證上建筑總面積的地上部分還是地上地下面積之和?
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2021-10-06
黑色稅盤點(diǎn)擊未上傳發(fā)票查詢導(dǎo)入上傳發(fā)票,手工上傳導(dǎo)入不了。怎么辦?下午才增票 ?
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2019-12-23
上上月有張發(fā)票開錯(cuò)了,上月需要紅沖,給忘了,這個(gè)月還能紅沖嗎?不能的話該怎么做
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2017-12-06
上月期末有留抵,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),加上上月的繼續(xù)有留抵,這個(gè)怎么做完整的分錄
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2020-11-16
計(jì)算npv時(shí),最后一年年末的凈殘值是直接加上上去還是把凈殘值計(jì)算成現(xiàn)值加上去?
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2022-06-16
那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)是這個(gè)月的總額嗎 要不要加上上個(gè)月的 就是期初余額
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2020-07-02
你好,請(qǐng)問現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票都是自助機(jī)上領(lǐng),但是發(fā)票領(lǐng)用簿上沒辦法打印上,這樣怎么弄
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2019-07-04
賣給個(gè)人稅務(wù)上是怎么處理帳務(wù)上是怎么處理之前自己公司購進(jìn)來的車,現(xiàn)在要賣給個(gè)人賬務(wù)上合稅務(wù)上要怎么處理
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2019-03-22
老師,報(bào)稅時(shí)上面上傳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是上個(gè)月報(bào)表是嗎,是報(bào)稅之前就要把上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都做好嗎?
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2023-02-26
請(qǐng)問工商年報(bào)上面的實(shí)繳出資額是填上年末累計(jì)的出資額嗎?實(shí)繳出資時(shí)間是填上填上年末最后一筆出資款的時(shí)間嗎?
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2022-04-24
報(bào)稅中填現(xiàn)金流量表,里面有本期金額和上期金額,本期金額是指本季度金額,上期金額指上一季度還是上年同一季度金額?
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2020-07-15
將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量為啥要加上資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,加上攤銷和折舊加上處置固定資產(chǎn)損失加上財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
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2020-02-17
(1)本月銷售一批食品,取得不含稅銷售收入800000元,同時(shí)收取包裝物押金50000元并單獨(dú)記賬核算,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元。 (2)本月銷售一批食品,開具增值稅普通發(fā)票取得不含稅銷售收入1000000元。 (3)本月購進(jìn)食品原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元,增值稅稅額為65000元。 要求:假如上期留抵稅額為36735.22元,分步驟計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2024-01-03
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去,還有按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 為什么是加上,怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2019-06-29
報(bào)個(gè)人所得稅,比如開3500元,25天全勤,沒有上夠25天,需要扣錢,比如上了15天,那十天沒有上班就要扣這10天的錢,按一天140元扣,10天就是1400元,那個(gè)人所得稅上,我本期收入寫3500元,扣的這塊錢,在其他扣除上寫上???
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2021-09-09
老師好!請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)發(fā)票有未上傳的,點(diǎn)擊上面的上傳還是右邊的發(fā)送?發(fā)送是什么意思
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2020-06-20
上月無銷售,但上月有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票需要填入增值稅申報(bào)表上嗎
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2017-05-09