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房租交了三個(gè)月,已經(jīng)報(bào)銷完了,但是住了兩個(gè)月退房了,一個(gè)月房租退回來了,咋做賬
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2017-10-25
小規(guī)模納稅人代開的專票那三個(gè)附加稅已經(jīng)當(dāng)場交過了。那我還需要在地稅申報(bào)嗎
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2018-04-06
交易性金融資產(chǎn)的入賬成本應(yīng)當(dāng)減去包含在內(nèi)的已宣告但還未發(fā)放的現(xiàn)金股利嗎
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2019-05-08
假設(shè)一輛車含稅113萬,已知增值稅稅率是13%,消費(fèi)稅稅率10%。求增值稅、消費(fèi)稅各交多少
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2023-03-03
本年度匯算清繳 繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?上年度計(jì)提的所得稅已經(jīng)交過了
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2019-04-02
所得稅是b類的,去年銷售額是2556827.18,所得稅已交20447.37 那么所得稅年報(bào)怎么報(bào),在線等急哦
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2018-03-05
預(yù)交稅是什么意思?什么情況下會預(yù)交稅?
1/1796
2019-12-30
如果改成是個(gè)人持H股交易呢,不是居民企業(yè),如何交稅
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2021-12-21
你好,預(yù)交稅這個(gè)月交不上,可以下個(gè)月或者晚幾天交嘛
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2019-10-22
老師,請問這是要補(bǔ)交稅嗎?要補(bǔ)多少?怎么算的?謝謝!
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2020-05-29
經(jīng)法院拍賣的樓宇的企業(yè)需交納企業(yè)所得需交稅嗎
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2015-12-20
我是從期末銷項(xiàng)20 進(jìn)項(xiàng)15 減免1 的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅) 15 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4 想出的一道題目 ,若當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票已繳稅金5 當(dāng)月銷項(xiàng)10 進(jìn)項(xiàng)8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
老師 公司之前項(xiàng)目8.9千萬,交履約保證金200萬,現(xiàn)在甲方已項(xiàng)目質(zhì)量問題不退款,老板也同意 請問需要什么手續(xù)?發(fā)票已全款開,工程款也已經(jīng)全額支付,200萬是我們簽合同的時(shí)候支付的
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2022-12-22
老師你好,請問下進(jìn)項(xiàng)能抵扣之前已經(jīng)交的增值稅嗎? 我們有個(gè)工程前期開票280萬,進(jìn)項(xiàng)180萬,已交100萬的增值稅,第二次開票200萬,收到了300萬進(jìn)項(xiàng),收回前期100萬進(jìn)項(xiàng),前期的100萬進(jìn)項(xiàng)可以抵第一次的增值稅嗎?
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2016-12-30
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫。 會計(jì)分錄中:借:原材料-乙材料 ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ? 貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計(jì)算呢?謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下的:已交稅金、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、簡易計(jì)稅、已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認(rèn)證也不存在什么留底,我該怎么做賬務(wù)處理結(jié)平相關(guān)余額呢?做內(nèi)賬的
1/366
2020-04-26
您好,我上個(gè)月在別人家公司開了20萬的發(fā)票,付款方由于銀行賬號問題需要我們從開發(fā)票,但我這家公司要我再沒交錢開發(fā)票,他們說上季度開的發(fā)票已經(jīng)不行,已經(jīng)充紅了需要再交錢開發(fā)票?有這回事嗎?
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2023-04-17
為什么會補(bǔ)交稅呢
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2022-05-13
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣嗎?
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2018-08-06