国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

建筑勞務(wù)公司是否可以在9月未開具勞務(wù)增值稅發(fā)票,但10月初開具25萬含稅的增值稅發(fā)票,那么9月的工資可以和10月的工資一起寫在10月增值稅附表三里面作為差額抵扣嗎?
6/317
2021-09-29
由于上次退稅金額無法在增值稅申報(bào)表十五欄體現(xiàn),現(xiàn)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表期末留抵與本期免抵退申報(bào)表期末留抵不一致,現(xiàn)提交修改增值稅報(bào)表留抵稅額后尚無批復(fù),像這種不一致情況本期是否可以申報(bào)退稅,或是如何處理為好?
3/2330
2019-01-12
老師,增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對(duì),在增值稅那誰申報(bào)表中銷售稅額怎么填?兩個(gè)表格中金額不一樣行不行?
1/911
2019-07-04
老師 怎么新的增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個(gè)旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒有公式不能自動(dòng)計(jì)算,數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
1/1062
2019-06-13
老師,很納悶,我沒有扣除項(xiàng),簡單計(jì)稅建筑勞務(wù),增值稅報(bào)表總是提示我附表三填的不對(duì)
1/559
2019-07-02
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過。請(qǐng)問是什么原因。
5/3681
2022-05-17
這個(gè)月有發(fā)票沖紅,導(dǎo)致收入負(fù)數(shù),申報(bào)利潤表填負(fù)數(shù)可以嗎?那對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)增值稅,和附加稅,印花稅,申報(bào)時(shí)怎么填報(bào)呢?
1/3507
2018-09-03
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),不能進(jìn)行下一步,應(yīng)該怎么申報(bào)呢
1/2033
2020-05-06
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國稅系統(tǒng)里增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要填哪里?附件增值稅申報(bào)我填在附表四里了,但我們公司估計(jì)近半年都不繳納增值稅(進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額)還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
1/696
2018-10-11
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報(bào)表里面本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
1/299
2020-07-20
哪位老師可以和我說一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個(gè)金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
1/1510
2021-07-14
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎
1/433
2021-01-26
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎?
1/451
2021-01-26
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營性應(yīng)收減少和經(jīng)營性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
1/2287
2021-01-15
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí),申報(bào)主表匯總銷售額計(jì)算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計(jì)值存在誤差,按申報(bào)主表交稅后,“應(yīng)繳稅金—應(yīng)交增值稅“科目有零星結(jié)余,如何處理?
1/1976
2017-03-30
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人(全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn),都是免稅銷售額)去年的增值稅申報(bào)表,未開票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報(bào)增值稅表?
2/110
2024-05-08
一般納稅人,項(xiàng)目地和注冊(cè)地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預(yù)交增值稅稅款,這個(gè)金額只是填列的增值稅?沒有填寫預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
1/1221
2020-04-02
老師。?現(xiàn)金流量表里(支付的稅費(fèi)這個(gè)數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計(jì)嗎)
2/47
2024-04-09
差額征收的增值稅,附表應(yīng)該怎么填寫呢?應(yīng)補(bǔ)繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
1/915
2017-10-24
增值稅報(bào)表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額怎么區(qū)別?麻煩看下下面這個(gè)表的第4列本月是填還是不填呢?560元在主表的減征額中扣了,也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個(gè)附表四中的第4列不知道是填還是不填呢?
1/887
2017-04-02