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由于上次退稅金額無法在增值稅申報表十五欄體現(xiàn),現(xiàn)導(dǎo)致增值稅申報表期末留抵與本期免抵退申報表期末留抵不一致,現(xiàn)提交修改增值稅報表留抵稅額后尚無批復(fù),像這種不一致情況本期是否可以申報退稅,或是如何處理為好?
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2019-01-12
小規(guī)模企業(yè)由于代開專票,已經(jīng)直接扣掉了增值稅和附加稅,增值稅小規(guī)模納稅人申報表中本期預(yù)交稅額該怎么填寫呢?是填寫扣除代開發(fā)票增值稅部分,還是扣除包括附加稅金額呢?
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2019-01-16
請問上個月的增值稅繳納后發(fā)票申報錯了又申請更正了申報表并申請了退稅 本月申報表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請問我這個分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
請問一下資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
1/2114
2020-10-20
老師,增值稅申報表里的期末留抵稅額,應(yīng)該跟資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費金額一致對吧,但是我的不一致,這是什么問題呢?請看圖。
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2024-01-14
報稅的時候增值稅申報表對的,但是資產(chǎn)負債表和利潤表金額不對這種怎么弄呀
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2017-03-17
申報增值稅申報表時,當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額,不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
建筑勞務(wù)公司是否可以在9月未開具勞務(wù)增值稅發(fā)票,但10月初開具25萬含稅的增值稅發(fā)票,那么9月的工資可以和10月的工資一起寫在10月增值稅附表三里面作為差額抵扣嗎?
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2021-09-29
老師,增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對,在增值稅那誰申報表中銷售稅額怎么填?兩個表格中金額不一樣行不行?
1/911
2019-07-04
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進項明細表那個旅客運輸填進去沒有公式不能自動計算,數(shù)據(jù)也帶不進增值稅主表
1/1062
2019-06-13
老師,很納悶,我沒有扣除項,簡單計稅建筑勞務(wù),增值稅報表總是提示我附表三填的不對
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2019-07-02
這個月有發(fā)票沖紅,導(dǎo)致收入負數(shù),申報利潤表填負數(shù)可以嗎?那對應(yīng)的負數(shù)增值稅,和附加稅,印花稅,申報時怎么填報呢?
1/3507
2018-09-03
老師,我們是一般納稅人,當月開了負數(shù)發(fā)票,在申報增值稅時附表一的數(shù)據(jù)是負數(shù),不能進行下一步,應(yīng)該怎么申報呢
1/2033
2020-05-06
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報表里面本期應(yīng)補稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
1/299
2020-07-20
哪位老師可以和我說一下,這個增值稅申報表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
1/1510
2021-07-14
老師 想請教你一下 如果資產(chǎn)負債表 應(yīng)交稅費是負數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數(shù)寫正數(shù)是嗎
1/433
2021-01-26
老師 想請教你一下 如果資產(chǎn)負債表 應(yīng)交稅費是負數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計數(shù)寫正數(shù)是嗎?
1/451
2021-01-26
現(xiàn)金流量表附表項目經(jīng)營性應(yīng)收減少和經(jīng)營性應(yīng)付增加憑證里的附表項目如何指定
1/2287
2021-01-15
上月底進項勾選后,今天發(fā)現(xiàn)有不對的地方,做了撤銷勾選,但勾選統(tǒng)計結(jié)果不知道在哪里更正,上月已經(jīng)把增值稅申報進項抵扣匯總表也打印出來了,這個又要從哪里更正呀?我現(xiàn)在重新勾選的話,時間在10月了,這樣做賬是不是不對了呀,9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉,然后制憑證?
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2024-10-08
老師。?現(xiàn)金流量表里(支付的稅費這個數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計嗎)
2/47
2024-04-09