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關于稅務總局2020年第8號公告、第9號公告規(guī)定的免征增值稅政策的,開了免稅發(fā)票的,申報表應該如何填寫
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2020-04-09
根據增值稅法律制度的規(guī)定,納稅人提供的下列服務,享受增值稅免稅優(yōu)惠的有(???? ) A.病蟲害防治????????????? B.金融同業(yè)往來利息收入 C.個人轉讓書籍??????????? D.提供學歷教育的學校收取的贊助費
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2022-01-04
應交稅費-應交增值稅-減免稅額 在實際抵減之后 需要結轉嗎 分錄怎么做
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2018-08-21
我是保稅區(qū)企業(yè),我購買生產設備,如果對方給我開增值稅發(fā)票,那進項稅抵扣,然后和出口業(yè)務一起進行免抵退稅,那如果賣給我設備的廠商,他想以設備出口給我公司的方式,他想退稅,可以嗎?如果設備廠商退稅,是不是要給我開0稅率的普票?而且這個設備廠商自己可以申請退稅或者找代理退稅?
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2024-03-19
小規(guī)模物流企業(yè)季度開票不超過三十萬,申報增值稅的時候主表減免稅額是3%,需要更改稅額為1%嗎?,開票的稅額是1%
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2021-01-08
公司類型是商務旅游一般納稅人,承接出境會議團是免增值稅嗎?月度報稅的時候用填報免稅收入嗎?
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2019-08-01
老師 這道例題在抵減稅款時“應交稅費-應交增值稅(減免稅款)為什么不是4940 而是42940?
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2021-02-23
為什么要做兩個分錄,應交稅費-應交增值稅-減免稅款,為什么要寫在第二個分錄內
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2021-09-16
老師:疫情期間餐飲是免稅的,但我們一直是開的1%的普票,335041+3350=338391,那我在填免稅申報表中“免征增值稅項目銷售額”這一項是填哪個數據。主表是不是只要填“免稅銷售額”這一項,填哪個數據。
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2020-07-06
老師 國稅2016年第29號 國家稅務總局關于發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅 跨境應稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國內集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優(yōu)惠嗎?
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2024-07-01
之前增值稅留抵235.86 本月銷項89903.46 進項28797.28 稅控盤減免480.增值稅結轉分錄怎么做 借 應交稅費-增-銷89903.46 貸應交稅費-增-進 28797.28 應交稅費-增-減免稅款 這樣做下來不平 借-應交 增-轉出未交 60390.32 貸應交-未交增值稅 現在不知道前期留抵在哪里提現
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2018-07-11
免征增值稅得,之前在稅務局代開過發(fā)票,但是這次報增值稅,發(fā)現了增值稅第一欄有數字,但是從來沒有申報過
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2019-01-12
公司新購車,公司是一般納稅人,屬于增值稅免稅企業(yè),對方開具的是增值稅專用發(fā)票,增值稅能計入固定資產嗎?
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2019-07-11
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉出能不能傳到增值稅申報表。
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人更正申報1季度的增值稅 收入12035,元,對應增值稅361.05元,季度沒到30萬,免增值稅,賬務處理如何做賬
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2025-06-16
老師,增值稅減免稅申報明細表 中的“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額\"應該怎么填寫,公司購入一臺農機,上游開給我們的發(fā)票是54999,是免稅票,我們銷售時也開看一張免稅票,金額56000元
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2019-10-17
小規(guī)模季報疫情期間減免稅項目增值稅應該選那個項目
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2020-04-09
請問下老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅免征,增值稅轉營業(yè)外收入,那增值稅附加是不用計算了,還是也要計提后轉收入?
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2018-10-18
符合免征的小規(guī)模納稅人的增值稅結轉分錄。借 應交增值稅。 貸 營業(yè)外收入 做到這步增值稅是否就全部完成了
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2022-03-26
老師,我是小規(guī)模,季報增值稅,現在季度不到30萬免增值稅,增值稅及附加稅我每月都正常計提稅額嗎,分錄怎么做?
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2019-11-26