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公司買(mǎi)了5000元以下的固定資產(chǎn),我賬上一次性計(jì)入管理費(fèi)用了。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)還要填寫(xiě)《資產(chǎn)加速折舊攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠》明細(xì)表嗎?
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2022-01-13
老師好!我公司是一般納稅人,所得稅實(shí)行核定征收,公司大部分都取不得正規(guī)發(fā)票,都是收據(jù)或白條,會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2019-06-27
個(gè)體工商戶核定征收,收入165840.87,怎么計(jì)算個(gè)人所得稅稅?還有扣除項(xiàng)嗎?
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2018-07-11
啥叫應(yīng)納稅所得額?我在網(wǎng)上查,應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損我想問(wèn)“-各項(xiàng)扣除”都指的是什么?另外,應(yīng)納稅所得額是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn);還是利潤(rùn)總額?
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2017-01-05
建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎么收的?查賬征收!
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2019-01-15
第三季度核定征收變成查賬征收,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表顯現(xiàn)出的企業(yè)所得稅跟著變化嗎?還是按照以前核定征收的方式計(jì)算企業(yè)所得稅
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2019-10-23
2019年后一般納稅人都是用查賬征收,清問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)一般納稅人的個(gè)人所得稅是查賬征收還是象以前年度的核定征收?
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2019-04-15
某居民企業(yè)2019年銷(xiāo)售產(chǎn)品收入1100萬(wàn)元,企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬(wàn)元,企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.5萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)元,以下說(shuō)法正確的是()。 銷(xiāo)售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)元
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2020-06-30
我是建筑企業(yè),企業(yè)所得稅是季度按收入征收,我1月份有個(gè)工程開(kāi)票時(shí)在外地預(yù)繳了0.2%的企業(yè)所得稅,那我實(shí)際還要回當(dāng)?shù)亟粠讉€(gè)點(diǎn)的稅
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2017-02-15
單位是定率征收一般納稅人企業(yè)。2016年收入總額是1834539.24元(其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1833489.24,營(yíng)業(yè)外收入1050元)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率是4%,應(yīng)納所得稅額是25%。匯算清繳時(shí)應(yīng)繳多少稅?怎么算?
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2017-03-13
老師 股份制公司企業(yè)所得稅定率征收的,白條子大量入賬可以嗎?
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2016-11-14
符合微企業(yè)所得稅減半征收 按10%計(jì)算 具體怎么計(jì)算,公式說(shuō)下
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2018-06-26
你好!企業(yè)享受所得稅政策方面的兩免三減半,政策,同時(shí)享受兩免三減半的基礎(chǔ)上再享受企業(yè)所得稅地方分享部分的五年減半征收政策,這是說(shuō)的是?
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2020-04-30
采用差額征收的我方式預(yù)繳,那企業(yè)所得稅稅能適用嗎
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2019-12-09
專(zhuān)管員告訴我,我的企業(yè)所得稅實(shí)際征收是按照10%去征收的,可是我的報(bào)表上邊顯示是25%,我不知道怎么稅率就到10%了
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2016-01-13
我們企業(yè)符合減半征收企業(yè)所得稅,這個(gè)政策和小微的優(yōu)惠可以同時(shí)么
1/2021
2020-01-07
問(wèn)一下老師,企業(yè)所得稅,申報(bào)是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類(lèi)的,然后,申報(bào)了,又在哪里查詢
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2019-07-11
我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤(rùn)有90萬(wàn),不是應(yīng)該減按20%征收嗎?我之前按季度預(yù)交了四萬(wàn)多,90萬(wàn)乘以個(gè)25%算下來(lái)是20萬(wàn),預(yù)繳了45000人家,現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)18萬(wàn),100萬(wàn)以下的就是嗯,減按20%嗎?
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2020-05-09
2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。
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2024-01-17
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為(?。┤f(wàn)元。
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2024-01-12