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1、香港公司 可以委托 境內(nèi)公司做 委托代理進(jìn)口嗎? 如可以, 賬務(wù)怎么處理?
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2022-04-27
委托方代理出口,我們是委托方,退稅和開票要如何做賬 出口名義是我司
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2022-02-28
煙產(chǎn)品消費(fèi)稅是控制煙草消費(fèi)的重要手段,目前,我國對卷煙在( )環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
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2019-10-20
我們公司屬于委托加工性質(zhì)。購買原材料與組成設(shè)備,然后委托給別人幫我們組裝。我想問一下,我這樣做分錄是不是正確。購入材料時:借:委托加工物資-xx材料 貸應(yīng)付賬款 計(jì)算加工費(fèi)時:借:委托加工物資-加工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:委托加工物資-xx材料 委托加工物資-加工費(fèi)
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2018-06-19
代持股存在的風(fēng)險(xiǎn)是否很大,且受不受法律保護(hù)的?
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2019-07-06
老師,您好!抱歉打擾您,我公司是消防工程公司,現(xiàn)在有個業(yè)務(wù)是甲方提供全部消防器械設(shè)備,只需我公司提供安裝服務(wù),那我們應(yīng)該開具什么樣的發(fā)票呢?稅率應(yīng)該是多少?這樣我公司的成本就只是人工費(fèi),那就沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣了吧,實(shí)在不明白,請教您了!拜托謝謝您!
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2019-05-27
甲企業(yè)委托乙企業(yè)代為加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的材料(非金銀首飾)。甲企業(yè)的材料成本為2000000元,加工費(fèi)為400000元,增值稅稅率為13%,由乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅為160000元。材料已經(jīng)加工完成,并由甲企業(yè)收回驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)尚未支付。(分兩種情況核算)做一下相關(guān)會計(jì)分錄
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2021-06-07
齊魯公司委托乙企業(yè)加工材料一批(屬于應(yīng)稅消貴品)。發(fā)出B材料成本為40 000元,支付加工費(fèi)14 000元,消費(fèi)稅稅率為10%。加工完成并己驗(yàn)收入庫,雙方適用的增值稅稅率為13%。 企業(yè)按實(shí)際成本核算原材料,根據(jù)以上材料,有關(guān)賬務(wù)處理如下: 老師,這道題怎么寫
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2023-04-14
甲化妝品廠將一批原材料運(yùn)往乙加工廠加工成應(yīng)稅高檔化妝品,該批原材料的成本為15萬元,乙廠代墊輔助材料收費(fèi)2萬元(不含稅),另收取不含稅加工費(fèi)5萬元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則該項(xiàng)委托加工業(yè)務(wù)消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格為(?。┤f元。 A、25.88 B、28.57 C、9.43 D、17.13
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2020-02-15
企業(yè)將一批原材料委托外單位代加工產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料計(jì)劃成本為100000元,本月成本差用銀行存款支付加工費(fèi)10000元,支付應(yīng)交納的消費(fèi)稅5842元和取得增值稅發(fā)票上注明增值稅額1700元。加工完畢,驗(yàn)收入庫成本115000元。(產(chǎn)品收回后用于連續(xù)生產(chǎn))編制會計(jì)分錄
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2021-04-30
老師我想問一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人開普通增值稅發(fā)票一個月共開了35萬要幾個點(diǎn),還有一個月內(nèi)開不足30萬與超30萬稅點(diǎn)有區(qū)別嗎?
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2019-01-11
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶,但我這是沒有購進(jìn)來的配件專票的,就當(dāng)做是交16%個稅點(diǎn)。這樣可以開嗎?
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2019-01-04
因?yàn)榘l(fā)票蓋錯章,所以發(fā)票沖紅了,但因?yàn)椴欢种匦麓_了發(fā)票,沒開紅字發(fā)票,我現(xiàn)在等于交了兩次稅,該怎么辦
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2019-06-08
煙類應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-11-13
消費(fèi)稅與增值稅為什么納稅基數(shù)一樣?價(jià)格不是由三部分組成,成本+利潤+消費(fèi)稅,那么算消費(fèi)稅時是用(成本+利潤+消費(fèi)稅)*消費(fèi)稅率是這樣嗎?計(jì)算增值稅是用(成本+利潤+消費(fèi)稅)*增值稅稅率,是這樣嗎?
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2019-06-05
企業(yè)將一批原材料委托外單位代加工產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料計(jì)劃成本為100000元,本月成本差用銀行存款支付加工費(fèi)10000元,支付應(yīng)交納的消費(fèi)稅5842元和取得增值稅發(fā)票上注明增值稅額1700元。加工完畢,驗(yàn)收入庫成本115000元。(產(chǎn)品收回后用于連續(xù)生產(chǎn))編制會計(jì)分錄
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2019-05-22
按購銷合同,發(fā)給外地M公司(應(yīng)稅消費(fèi)品)產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明貨款500 000元,增值稅額為65 000元,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)7 900元。天健公司已向銀行辦妥托收手續(xù),M公司已承諾驗(yàn)貨后付款。該批產(chǎn)品實(shí)際成本為380 000元,消費(fèi)稅稅率10%。這個分錄怎么做呢
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2020-04-05
老師,能幫我解答一個題目嗎? 光明公司委托廣大公司加工實(shí)木地板,提供原材料300萬元,支付加工費(fèi)11.3萬元(含稅),廣大代墊輔料5萬元,光明公司同類產(chǎn)品售價(jià)400萬元,光明公司收回后直接銷售,售價(jià)500萬元。 計(jì)算廣大代扣的消費(fèi)稅及光明公司本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2019-10-20
委托代建開發(fā)房地產(chǎn),委托芳的會計(jì)處理和正常開發(fā)的會計(jì)處理有區(qū)別嗎?
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2019-05-18