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老師,這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有部分退休返聘人員的工資超過了5000系統(tǒng)沒有稅金,有一個(gè)人退休返聘人員工資超過了5000系統(tǒng)計(jì)算有個(gè)稅,請(qǐng)問是怎么核算的
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2021-12-14
供應(yīng)商給予的銷售返利,我方開具的紅字信息表,供應(yīng)商根據(jù)紅字信息表開出負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有數(shù)量和單價(jià),只有返利的合計(jì)金額,請(qǐng)問,收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬?
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2021-09-06
老師你好,2019.10月份交的工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金,12月份給全額退回了,問了下工會(huì)是小微企業(yè)有優(yōu)惠政策現(xiàn)在全額返。那我的計(jì)提、繳納、返還的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀。
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2020-01-15
老師我們公司受其他公司委托發(fā)放汽車貸款,還代發(fā)供應(yīng)商的返利,可是老板直接從公戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)入股東私人賬戶,股東再把返利轉(zhuǎn)給供應(yīng)商 這樣是不是不合理
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2018-08-08
保險(xiǎn)代理服務(wù),商業(yè)返點(diǎn)返給一部分給客戶,但是保險(xiǎn)公司要開票開的是包含客戶的那一部分,如果這樣的話,企業(yè)稅收這一塊負(fù)擔(dān)就比較重,可以差額征稅嗎
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2020-09-19
老師,我們公司跟別的公司簽署了框架協(xié)議,然后它們的收入到達(dá)一定金額會(huì)給它們相應(yīng)的返點(diǎn),這樣給的返點(diǎn)我是應(yīng)該沖減我的收入還是算我的成本呢?
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2022-03-15
進(jìn)貨的時(shí)候先按高價(jià)打款到K3系統(tǒng),到了下個(gè)月再返返利(一般是這個(gè)月完成的越多拿到的價(jià)格越低),賣產(chǎn)品的時(shí)候按低價(jià)賣,就增加費(fèi)用成本,應(yīng)該怎么錄賬呢?
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2017-03-15
供應(yīng)商給我們的返利,要求我們開銷售發(fā)票并在銷售商品名稱后面打“返利”字樣,我們可以這樣開票嘛,沒開過這樣的發(fā)票?不是應(yīng)該供應(yīng)商開紅字發(fā)票過來嘛?
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2019-12-04
請(qǐng)問個(gè)稅返還據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件,代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅,那么增值稅申報(bào)表填在哪一欄里面
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2021-03-08
老師,我們采購(gòu)一筆貨價(jià)格是10萬(wàn),先對(duì)方因?yàn)槲覀兩夏赇N售量達(dá)標(biāo)。返利了5萬(wàn)卷。所以我們是采購(gòu)了10萬(wàn)的貨,只付款5萬(wàn)。請(qǐng)問憑證該怎么做,去提現(xiàn)返利
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2020-06-04
老師好,”收到返還的增值稅稅款 100 萬(wàn)元屬于政府補(bǔ)助“,這句話不太理解,收到返還的增值稅稅款,說明是企業(yè)之前已經(jīng)交過的增值稅,現(xiàn)在退回來,怎么算政府補(bǔ)助呢?
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2024-08-15
為什么滿額返現(xiàn)不能抵該顧客的營(yíng)業(yè)收入,這不就是折扣嗎???二是購(gòu)物滿200元贈(zèng)送價(jià)值60元的商品(購(gòu)進(jìn)成本為40元 (3)方案三:? ??返還的60元現(xiàn)金,不能抵扣營(yíng)業(yè)收入
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2019-04-25
我們公司收到一筆返還的勞保統(tǒng)籌費(fèi),以前走的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在返還有差額,差額部分怎么處理,需要什么附件,目前只有銀行回單和對(duì)方提供的一張結(jié)算單
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2018-10-22
老師,我們一直在進(jìn)甲公司的貨,年底甲公司給我們返利了,返利的部分他們給開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)我們單位做賬務(wù)處理只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是只需要紅沖?
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2022-03-10
附件為11月份料廢、返修扣款、客戶退貨扣款清單,請(qǐng)?jiān)谙麓伍_票時(shí)開折扣發(fā)票.(金額不含稅)供應(yīng)商 返修扣款 客戶退貨扣款 料費(fèi) 總計(jì) 琪歐 85.47   205.0805 290.5505 這種情況怎么處理?
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2019-01-08
2017年繳納代開的增值稅233元,2018年收到這筆稅收返還時(shí),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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2018-05-28
老師,代扣代繳個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)之前做了其他收入,做了銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交的附加稅,但是應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額是否最后要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅里面啊
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2020-06-09
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi),直接給個(gè)人了,如何做賬?需要合并到工資代扣個(gè)稅么?收到時(shí) 借 銀行,貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 現(xiàn)金?
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2022-01-18
你好!老師,我們公司現(xiàn)在沒有收入,然后有一筆個(gè)稅返還,在“營(yíng)業(yè)外收入“中體現(xiàn),請(qǐng)問這個(gè)收入,在申報(bào)表上小微企業(yè)欄免稅額中填寫,這樣的話我的附加稅和企業(yè)所得稅,應(yīng)該都不用交納吧。
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2019-12-02
現(xiàn)在就是消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品,商家給予返利,商家把款給到,返給消費(fèi)者,收取手續(xù)費(fèi)?,F(xiàn)在的問題是:1.如果消費(fèi)者是個(gè)人,是否需要代扣代繳個(gè)人所得稅;2.個(gè)人是否要發(fā)票給到;3.開個(gè)商家的發(fā)票只開收取手續(xù)費(fèi)部分嗎?4.小于等于800的返利是不是就是免稅的
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2017-07-28