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,老師增值稅未達(dá)起征點(diǎn),減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,附加稅還用計(jì)提轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2019-04-24
小微企業(yè):這個(gè)月總銷(xiāo)售收入1萬(wàn),稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)用增值稅發(fā)票3000,自開(kāi)手工普通發(fā)票1000,會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免291.26 這樣對(duì)嗎?還有計(jì)稅銷(xiāo)售額是不用管是否有沒(méi)有開(kāi)票,也不管是手工開(kāi)票還是稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票,只管總銷(xiāo)售額就行了是嗎?
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2016-05-15
老師,管理咨詢(xún)勞務(wù)費(fèi)營(yíng)改增后不是都變成交增值稅嗎
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2016-02-03
請(qǐng)問(wèn)管理會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的區(qū)別是哪幾個(gè)選項(xiàng)?為什么?A兩者目標(biāo)。。B兩者信息來(lái)源。。C兩者主體。。D兩者信息核算方法。
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2022-06-12
老師您好,電影院在取得收入時(shí)稅務(wù)局是核定征收的,那么我在收到收入做賬務(wù)處理的時(shí)候是這樣做嗎?借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 還是直接做借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
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2021-04-01
銀行為增值稅一般納稅人。2020年第三季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。 1、購(gòu)進(jìn)5臺(tái)自助存取款機(jī)。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的金額為40萬(wàn)元,增值稅為5.2萬(wàn)元。租入一處,底商作為營(yíng)業(yè)部。租金金額為105萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為5萬(wàn)元。 3、辦理公司業(yè)務(wù)收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)含稅31.8萬(wàn)元,收取賬戶(hù)管理費(fèi)含稅26.5萬(wàn)元。 辦理貸款業(yè)務(wù)取得利息收入含稅1.06億元。 5、吸收存款8億元。 已知該銀行取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,提供金融服務(wù)適用的增值稅率為6%,計(jì)算該銀行第三季度應(yīng)納増值稅額。
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2022-11-04
破產(chǎn)管理人接管破產(chǎn)企業(yè)后,凍結(jié)賬戶(hù)銀行存款解凍轉(zhuǎn)賬到管理人賬戶(hù),應(yīng)該做什么分錄,
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2022-05-17
個(gè)體工商戶(hù)的征稅方法是核對(duì)征收嗎
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2019-07-07
增值稅開(kāi)票軟件中,商品分類(lèi)編碼里,增值稅特殊管理寫(xiě)著免稅,是不是真的不用交增值稅?
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2018-09-14
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購(gòu)入材料一批,買(mǎi)價(jià)80 000元,增值稅額13 600元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1 600元(運(yùn)費(fèi)的增值稅略)。貨款、運(yùn)雜費(fèi)和增值稅已通過(guò)銀行存款支付,材料尚未入庫(kù)。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費(fèi):基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元,基本生產(chǎn)車(chē)間一般耗用材料986元,行政管理部門(mén)領(lǐng)用材料2 800元。 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車(chē)間22 000元,行政管理部門(mén)8 000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)1 600元。 提取本月福利費(fèi),其中:基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)工人3 220元,基本生產(chǎn)車(chē)間管理人員644元,行政管理部門(mén)人員2 254元,
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2022-04-15
目前沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是有收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款是吧?但是收到的增值稅發(fā)票是要去增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證,發(fā)票信息是自己輸入嗎?
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2018-09-28
公司是傳媒公司,收入是策劃活動(dòng)服務(wù)費(fèi)收入,也是屬于廣告文化事業(yè)建設(shè)應(yīng)征收入嗎?可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易增值稅嗎?可以找的進(jìn)項(xiàng)票抵扣除了租金管理費(fèi)的,還有什么可以拿來(lái)用抵扣?
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2022-08-05
我們有個(gè)公司從16年9月賬就沒(méi)接著做。然后接手會(huì)計(jì)增值稅和季度每次都是0申報(bào)的。但是公司銀行有流水,每月就是銀行扣了幾筆管理費(fèi)和利息收入?,F(xiàn)在我要接手這個(gè)公司的賬務(wù)的話(huà),怎么做賬?
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2018-04-09
老師,增值稅,就是那個(gè)一般納稅人的增值,簡(jiǎn)易征收的普通專(zhuān)票對(duì)方能抵扣嗎?
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2018-12-19
物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票在備注欄談填寫(xiě)的所屬月份寫(xiě)錯(cuò)了發(fā)票需要重開(kāi)嗎
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2022-04-29
金稅盤(pán)280的增票我認(rèn)證了,分錄是,借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來(lái)我把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
老師,個(gè)獨(dú)企業(yè)申報(bào)增值稅,銷(xiāo)售收入填含稅還是不含稅金額?如果收入是10萬(wàn),核定征收稅率是1%,這筆收入分錄怎么做
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2021-04-07
企業(yè)買(mǎi)賣(mài)股票的股息紅利,利息收入 在增值稅,企業(yè)所得稅上怎么處理?
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2021-01-06
丙公司20x1年12月31日購(gòu)入一棟房屋,以銀行存款支付買(mǎi)價(jià)50000000元,增值稅5500000元,合計(jì)55500000元,作為管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年,預(yù)計(jì)凈殘值為0。20x2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租,并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20x3年,該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅165000元;20x3年12月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20x4年1月10日,該企業(yè)將房屋出售,收取買(mǎi)價(jià)47800000元,增值稅5258000元,合計(jì)53058000元,存入銀行。根據(jù)以上資料,編輯有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2018-06-25
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在免征企業(yè)所得稅范圍中,有一條是這樣寫(xiě)道的:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)夹g(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開(kāi)發(fā)?技術(shù)咨詢(xún)?具體范圍指的是哪些?是隨便什么企業(yè)都可以使用么?
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2020-05-09