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老師? 有沒(méi)有增值稅,企業(yè)所得稅最新優(yōu)惠政策匯總表。
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2022-12-02
小微企業(yè)有政府補(bǔ)助需要填寫增值稅減免申報(bào)表嗎
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2019-07-12
我們以前是個(gè)體,現(xiàn)在改成了小規(guī)模,申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)了核定征收額和稅額,需要交稅,這個(gè)怎么處理呢
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2022-04-13
就是我們單位有一張普票稅率本來(lái)是9%,但是前臺(tái)人員開(kāi)成6%,是上個(gè)月的,我們是一般征收,燃?xì)舛惵适?%.我們的電子版的普票稅率開(kāi)成6%了,增值稅附表一填寫在一般征收里保存不了,可以填寫在簡(jiǎn)易征收里嗎
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2021-03-06
核定征收的第二季度開(kāi)票了,申報(bào)增值稅稅款繳了(7月份申報(bào))但是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得忘記了變成了0申報(bào),現(xiàn)在要怎么操作,已經(jīng)過(guò)了很久了
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2021-11-08
老師好 本地項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收(本地項(xiàng)目不需要預(yù)交),是不是需要申報(bào)增值稅,那分包還能扣除嗎
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2024-06-07
增值稅申報(bào)系統(tǒng)可以看出來(lái)核定還是查賬征收嗎?
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2023-10-08
一般納稅人簡(jiǎn)易征收是3%還是6%?6%是簡(jiǎn)易征收的稅率嗎?不是增值稅稅率之一?
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2019-12-27
我看到崇明開(kāi)公司沒(méi)有企業(yè)所得稅,能個(gè)人所得稅代征,實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說(shuō)不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問(wèn)題。為什么?個(gè)人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅,是采用簡(jiǎn)易計(jì)征吧,征率是1%吧
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2021-04-22
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額33404.76的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-10-11
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額54182.79的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2022-04-06
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額79207.92的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-04-18
抵扣增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元,我看之前老師們的回答不一樣。繳費(fèi)時(shí):借管理費(fèi)用、貸現(xiàn)金;抵扣時(shí)1、借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、貸管理費(fèi)用;2、借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、貸營(yíng)業(yè)外收入。1和2哪種正確呢
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2017-02-25
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào) 現(xiàn)將取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題公告如下: 一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)本省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)增值稅發(fā)票。 老師,那現(xiàn)在專票認(rèn)證、抵扣就是沒(méi)有時(shí)間限制了嗎?
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2021-04-12
征管法52條,稅款追征期止時(shí)間以稅務(wù)稽查為例,是下檢查通知書(shū)的時(shí)間還是處理決定書(shū)的時(shí)間,還是有其它時(shí)間?
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2022-04-03
老師,小微企業(yè),增值稅附加稅稅率有沒(méi)有變動(dòng),因?yàn)槎惥脂F(xiàn)在減半征收,那我是按原稅率做分錄,還是按減半征收的稅率做憑證?如何做?
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2019-10-23
老師,銀行扣的企業(yè)帳戶卡 帳戶管理費(fèi)40元,銀行給的回單,會(huì)計(jì)分錄計(jì)管理費(fèi)用嗎?還是?
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2016-08-18
2、如果出口樣品不收匯實(shí)行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報(bào)表上填寫免稅銷售額,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口報(bào)關(guān)單及其他合法有效的進(jìn)貨憑證等資料留存企業(yè)備查。
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2020-03-12
下列關(guān)于外國(guó)駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購(gòu)買貨物和服務(wù)增值稅退稅管理規(guī)定的表述,不正確的是( )。 A、享受退稅的單位和人員,包括外國(guó)駐華使(領(lǐng))館的外交代表(領(lǐng)事官員)及行政技術(shù)人員,中國(guó)公民或者在中國(guó)永久居留的人員除外 B、實(shí)行增值稅退稅政策的貨物與服務(wù)范圍,包括按規(guī)定征收增值稅、屬于合理自用范圍內(nèi)的生活辦公類貨物和服務(wù)(不含修理修配勞務(wù)) C、申報(bào)退稅的應(yīng)退稅額,為增值稅發(fā)票上注明的稅額 D、享受退稅的單位和人員,應(yīng)按季度向外交部禮賓司報(bào)送退稅憑證和資料申報(bào)退稅,報(bào)送時(shí)間為每年的1月、4月、7月、10月
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2020-02-15