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是否30萬(wàn)以下免征就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,30萬(wàn)以上的減征就不要會(huì)計(jì)分錄處理,只在申報(bào)增值稅優(yōu)惠表里體現(xiàn),
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2021-04-14
小規(guī)模納稅人享受增值稅稅收優(yōu)惠,季度內(nèi)有張發(fā)票忘了作廢,在填申報(bào)表的免稅收入要計(jì)入這筆費(fèi)用不?
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2020-01-02
請(qǐng)問(wèn)專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,免征增值稅,第一季度開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票38萬(wàn)元,正數(shù)發(fā)票36萬(wàn)元,如何填報(bào)申報(bào)表?
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2020-04-12
請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我們?cè)瓉?lái)2016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護(hù)費(fèi),沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是增值稅申報(bào)表附表四上面填寫了,一直掛在期末余額里面,但沒(méi)申報(bào)抵扣 現(xiàn)在還可以申報(bào)抵扣嗎?有2016年的取得的專票,還有普票
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2019-06-14
請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問(wèn)題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
稅務(wù)申報(bào)增值稅時(shí)提示該納稅人具有減免資格什么意思呢
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2019-11-03
20年10月增值稅稅控系統(tǒng)在國(guó)稅網(wǎng)上跨年申報(bào)還能減免嗎
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2021-02-06
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 出來(lái)這個(gè)我是點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)還需要修改呢?本季度開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票
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2022-04-17
老師你好,10月報(bào)稅增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額我應(yīng)寫上(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入67965.45)我寫的是0,還可以改嗎?
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2016-12-02
老師,我是小規(guī)模納稅人,二季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呀?減免2%那部分在哪兒填寫?
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2020-07-06
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過(guò)30萬(wàn)元,首頁(yè)是填寫實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗,請(qǐng)教錯(cuò)在哪?怎么操作?
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人按客戶要求開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表內(nèi)的2個(gè)點(diǎn)的稅額,為什么不能自動(dòng)帶到主表上?
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2021-10-21
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金,我打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒(méi)有金額了,但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀?
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2018-01-29
個(gè)人工商戶開(kāi)具了電子發(fā)票3000元,免稅。在增值稅表怎么填,
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2022-10-13
老師你好,我有一個(gè)問(wèn)題,農(nóng)產(chǎn)品免稅,在增值稅表如何填寫
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2020-01-05
公司是增值稅免增的水產(chǎn)企業(yè),之前有銷售但沒(méi)開(kāi)發(fā)票,季度申報(bào)是都做的零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就填寫了其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付。第四季度有開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫,是按實(shí)際的填寫嗎?
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2019-01-07
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅,30萬(wàn)以內(nèi)免稅,我2季度沒(méi)有開(kāi)票,我要申報(bào)25萬(wàn)的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
老師我增值稅銷售額比如10.63 稅額2.37 但我申報(bào)增值稅時(shí)銷售額10.63 稅額2.38,這個(gè)怎么辦?10.63*0.13=2.38 我的發(fā)票上稅額想加是2.37,做賬也是2.37 我需要改增值稅申報(bào)表嗎?
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2020-03-11
增值稅報(bào)表中 外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的 免稅銷售額在附表一填哪一行
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2018-06-11