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增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過30萬元,首頁是填寫實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
小規(guī)模納稅人,疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅,季度大于30萬,怎么申報(bào)增值稅,代碼是什么
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2020-07-10
增值稅表填了收入,不超9萬,享受減免,不用交稅,但所得稅是B類,有收入就要交稅,但企業(yè)不想交稅,該怎么辦?賬要怎么調(diào)?增值稅要重新上門前申報(bào)嗎?
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2017-01-07
老師好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點(diǎn),填寫的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好,我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬,增值稅普通發(fā)票23萬,專票4萬,其中3萬是減按1%的征收率,還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎?
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2020-04-13
小微企業(yè)季度收入30以下免征增值稅的這個(gè)表要怎么填?
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2019-04-09
留工補(bǔ)貼金額 免稅 在增值稅及所得稅報(bào)表哪一欄體現(xiàn)呢?
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2023-07-20
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額是怎么回事
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2023-09-14
老師晚上好,請問非營利機(jī)構(gòu)免增值稅,報(bào)表是直接填0嗎
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2019-07-11
你好,請問單位小規(guī)模納稅人,生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅,銷售額100,開了1%的發(fā)票。請問增值稅申報(bào)表要怎么填?其他免稅那里填100還是99?
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2021-01-21
關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報(bào)表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)(已申請免稅),在填寫申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15
請問建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金,我打出來的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒有金額了,但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀?
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2018-01-29
小規(guī)模,開專票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開了1200免稅 專票開了42483.5 老師幫我看看我填寫的對不啊 附表一,用填寫不
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2022-07-12
小規(guī)模清淤工程款,代開增值稅專票,申報(bào)印花稅時(shí),申報(bào)表自動(dòng)顯示建筑安裝工程承包合同已繳稅額278.30,是否可以享受減免稅?
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2019-02-20
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷售額呢?
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2020-07-11
請問小規(guī)模納稅人,開票超過9萬免征額度了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
小規(guī)模 核定銷售額93000 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3% 增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2017-07-17
運(yùn)輸服務(wù)(個(gè)體戶), 問題1. 7-9月開票應(yīng)稅名稱:*勞務(wù)*膠水運(yùn)輸費(fèi),稅率是0.01。累計(jì)開票收入101201.97元,稅金1012.03。 增值稅申報(bào)可以讀取發(fā)票數(shù)據(jù),但無法導(dǎo)入申報(bào)表(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)數(shù)據(jù)為0。 正常是申報(bào)表可以帶出開票數(shù)據(jù)顯示,這是什么原因沒有呢, 是不是開票“勞務(wù)* 膠水運(yùn)輸服務(wù),(本應(yīng)是運(yùn)輸服務(wù)*膠水運(yùn)輸服務(wù)費(fèi))所以讀不了數(shù)據(jù)。 問題2. 發(fā)票納稅名稱,開錯(cuò)需要去更正,或者怎么處理嘛? 問題3 申報(bào)增值稅時(shí),手動(dòng)填數(shù)據(jù),銷售服務(wù)收入 101201.97 , 稅金是3036.06元(3%),開發(fā)票是1012.03(1%)。 不一致,可以嘛?
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2021-10-13
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