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關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒(méi)有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報(bào)表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)(已申請(qǐng)免稅),在填寫(xiě)申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金,我打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒(méi)有金額了,但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀?
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2018-01-29
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗,請(qǐng)教錯(cuò)在哪?怎么操作?
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2020-01-11
小規(guī)模,開(kāi)專票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開(kāi)了1200免稅 專票開(kāi)了42483.5 老師幫我看看我填寫(xiě)的對(duì)不啊 附表一,用填寫(xiě)不
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2022-07-12
小規(guī)模清淤工程款,代開(kāi)增值稅專票,申報(bào)印花稅時(shí),申報(bào)表自動(dòng)顯示建筑安裝工程承包合同已繳稅額278.30,是否可以享受減免稅?
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2019-02-20
小規(guī)模 核定銷售額93000 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3% 增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2017-07-17
運(yùn)輸服務(wù)(個(gè)體戶), 問(wèn)題1. 7-9月開(kāi)票應(yīng)稅名稱:*勞務(wù)*膠水運(yùn)輸費(fèi),稅率是0.01。累計(jì)開(kāi)票收入101201.97元,稅金1012.03。 增值稅申報(bào)可以讀取發(fā)票數(shù)據(jù),但無(wú)法導(dǎo)入申報(bào)表(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)數(shù)據(jù)為0。 正常是申報(bào)表可以帶出開(kāi)票數(shù)據(jù)顯示,這是什么原因沒(méi)有呢, 是不是開(kāi)票“勞務(wù)* 膠水運(yùn)輸服務(wù),(本應(yīng)是運(yùn)輸服務(wù)*膠水運(yùn)輸服務(wù)費(fèi))所以讀不了數(shù)據(jù)。 問(wèn)題2. 發(fā)票納稅名稱,開(kāi)錯(cuò)需要去更正,或者怎么處理嘛? 問(wèn)題3 申報(bào)增值稅時(shí),手動(dòng)填數(shù)據(jù),銷售服務(wù)收入 101201.97 , 稅金是3036.06元(3%),開(kāi)發(fā)票是1012.03(1%)。 不一致,可以嘛?
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2021-10-13
老師,請(qǐng)問(wèn)這樣的發(fā)票,小規(guī)模,免稅的,這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅,這個(gè)季度開(kāi)了222萬(wàn),是不是都是免稅的,但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問(wèn)題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開(kāi)票金額少1分錢(qián)怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
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2022-05-26
公司繳納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),開(kāi)的專票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,還能全額抵扣嗎?在填增值稅申報(bào)表時(shí),還需要填稅額抵減情況表嗎?謝謝
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2018-03-13
老師,個(gè)體工商戶報(bào)稅,填增值稅納稅申報(bào)表,附加稅納稅申報(bào)表,通用申報(bào)表就可以了嗎?
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2020-01-01
請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我們?cè)瓉?lái)2016年取得的可全額抵扣的稅控盤(pán)還有維護(hù)費(fèi),沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是增值稅申報(bào)表附表四上面填寫(xiě)了,一直掛在期末余額里面,但沒(méi)申報(bào)抵扣 現(xiàn)在還可以申報(bào)抵扣嗎?有2016年的取得的專票,還有普票
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2019-06-14
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2022-03-15
個(gè)人工商戶開(kāi)具了電子發(fā)票3000元,免稅。在增值稅表怎么填,
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2022-10-13
老師你好,我有一個(gè)問(wèn)題,農(nóng)產(chǎn)品免稅,在增值稅表如何填寫(xiě)
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2020-01-05
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅,30萬(wàn)以內(nèi)免稅,我2季度沒(méi)有開(kāi)票,我要申報(bào)25萬(wàn)的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
老師現(xiàn)在遇到小規(guī)模增值稅申報(bào)問(wèn)題不會(huì),沒(méi)超30萬(wàn),3月份還開(kāi)了一張普票,增值稅納稅申報(bào)表不會(huì)填了
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2020-04-15
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問(wèn)題嗎?不是說(shuō)每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問(wèn)題嗎?
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2021-12-19