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增值稅納稅申報(bào)表附列資料 表二中 第35行本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票 中金額怎么算的,根據(jù)圖中
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2018-07-06
上個(gè)月增值稅交了,為什么這個(gè)月申報(bào)報(bào)表里有欠繳稅額,還是上個(gè)月的增值稅。這個(gè)月報(bào)表該怎么調(diào)整啊?
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2017-07-10
報(bào)國(guó)稅的時(shí)候,有個(gè)預(yù)交增值稅報(bào)表,如果單位沒(méi)有預(yù)交增值稅,是不是這個(gè)報(bào)表就不用報(bào)了,還是需要0申報(bào)
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2017-04-10
2月增值稅納稅表已經(jīng)申報(bào)成功,現(xiàn)在要更改2月增值稅納稅表,1月已繳納稅款跟二月已交稅款填哪欄?
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2018-04-13
你好,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表中本月應(yīng)收賬款=上月應(yīng)收賬款和未收款收入之和,對(duì)嗎
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2019-06-11
老師,之前我司銀行賬戶(hù)收到對(duì)方的預(yù)收款,本月十月開(kāi)票,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表是把這筆款填列到第一行銀行刷卡結(jié)算嗎
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2018-11-05
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表沒(méi)有自動(dòng)生成上期留抵稅額,這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅主表?
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2019-10-22
老師,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,第4季度增值稅主表帶出的數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額比實(shí)際多出0.79元,怎么申報(bào)?
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2022-01-07
老師 稅控盤(pán)278抵扣增值稅,申報(bào)時(shí),在附表四和減免那張表兩個(gè)表都要填哇?
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2023-10-12
老師您好,問(wèn)題是這樣的。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表四當(dāng)中稅控盤(pán)費(fèi)用那一欄,在增值稅主表體現(xiàn)嗎?如果體現(xiàn),體現(xiàn)在哪一項(xiàng)?
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2019-05-13
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-20
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票10000元,賬務(wù)處理:借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)交增值稅:100 收入:9900;那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ;請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)外收入做100還是300?按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營(yíng)業(yè)外收入也是100;這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會(huì)差異補(bǔ)企業(yè)所得稅?
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào),增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)那行,我填到了9%修理修配那里?,F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣,上個(gè)月沒(méi)有繳納增值稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開(kāi)票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額與當(dāng)季稅盤(pán)開(kāi)出的不含稅銷(xiāo)售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤(pán)開(kāi)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開(kāi)票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅); 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額自動(dòng)彈出的銷(xiāo)售額是210089元,這銷(xiāo)售額與我稅控盤(pán)不含稅銷(xiāo)售額不一致,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤(pán)保持一致嗎?
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2022-05-26
三月有個(gè)收入沒(méi)開(kāi)發(fā)票,四月會(huì)開(kāi)出來(lái),那么三月先按照非稅收入報(bào)稅,四月再開(kāi)票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ,問(wèn)題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開(kāi)的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師,想問(wèn)一下,差額征稅按百分之五的稅率,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),如果普票的稅額是500元,小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅款計(jì)算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動(dòng)顯示的?還是自己填?
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2020-03-29
請(qǐng)問(wèn)下,公司是小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報(bào),本月的不含稅收入為49萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)?
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2019-10-24