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9月進(jìn)項(xiàng)增值稅不足抵扣,10月申報(bào)9月報(bào)表時(shí)要交3500增值稅,9月這筆分錄應(yīng)該怎么做
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2019-10-09
老師,增值稅申報(bào)表里的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和免稅銷售額相加是不是企業(yè)的收入?
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2020-05-26
一般納稅人建筑公司,申報(bào)增值稅報(bào)表,出現(xiàn)主表和附表五,自動(dòng)生成后,我點(diǎn)申報(bào),就出現(xiàn)下圖情況,數(shù)據(jù)怎么填?
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2021-11-13
去年9月少記收入,但一直是留抵,現(xiàn)在查補(bǔ)稅款,今年7月份實(shí)現(xiàn)稅款,現(xiàn)在入庫并交滯納金(從7月征期結(jié)算開始計(jì)算),增值稅納稅申報(bào)表和所得稅納稅申報(bào)表都已調(diào)整。1、去年9月和12月的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?2、具體調(diào)整哪些內(nèi)容?3、賬務(wù)調(diào)整處理在本月嗎?
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2019-09-18
增值稅主表(一般納稅人)申報(bào)表的應(yīng)交稅額最后可不可以成為負(fù)數(shù)。成為負(fù)數(shù)之后報(bào)表還可以申報(bào)過去嗎
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2021-01-19
我單位是交通運(yùn)輸企業(yè),有客運(yùn)款,我每月開具增值稅普通發(fā)票,對(duì)方車站轉(zhuǎn)客運(yùn)款但我公司賬戶,每月開具發(fā)票增值稅正常申報(bào),但是這部分客運(yùn)款我沒有記收入,現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)比對(duì),增值稅數(shù)據(jù)大于所得稅報(bào)表數(shù)據(jù),需要怎么調(diào)賬!謝謝
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2020-12-28
老師,我們公司是一家房地產(chǎn)行業(yè),有個(gè)自己使用過的固定資產(chǎn)出售給一個(gè)公司,對(duì)方需要我們提供發(fā)票,我們開具了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在需要申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫,金額是67300元,另外開了189萬的管理費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,需要怎么填寫申報(bào)表?
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2019-06-09
老師,我是小規(guī)模納稅人,開票系統(tǒng)顯示第三季度增值稅額比電子稅務(wù)局納稅申報(bào)表的稅額少0.77元,咨詢了稅務(wù),說按照電子稅務(wù)局申報(bào)表的稅額納稅,我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅比實(shí)際繳納的增值稅少0.77元,我現(xiàn)在在賬上計(jì)提一個(gè)0.77元的增值稅嗎?讓賬上和申報(bào)表保持一致?
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2021-10-14
小規(guī)模納稅人上個(gè)季度報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填入無票收入85000!可是在下個(gè)季度又開了發(fā)票,申報(bào)表該如何申報(bào)?
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2021-10-19
老師,請(qǐng)問增值稅表四的數(shù)字是直接關(guān)聯(lián)到主表還是單獨(dú)申報(bào)了才會(huì)到主表里呢?
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2020-06-13
這個(gè)增值說納稅申報(bào)表附列資料在什么情況下需要填
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2017-04-12
小規(guī)模 季報(bào) 增值稅 實(shí)際已經(jīng)稅費(fèi)976.73 申報(bào)表該怎么填寫
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2020-07-03
開增值稅專用發(fā)票取得的運(yùn)輸收入怎么填寫申請(qǐng)報(bào)表?
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2017-03-13
0申報(bào)是不是所有表數(shù)據(jù)都是呢?增值稅,所得稅都是0?
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2018-10-10
想問問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表都是怎么填的
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2020-07-07
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物銷售額是含稅價(jià)?不含稅價(jià)?
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2017-04-09
開具紅字發(fā)票后在增值稅納稅申報(bào)表上要如何填寫呢
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2021-01-05
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額怎么填不了
1/2819
2017-04-05
您好,我是餐飲業(yè)小規(guī)模,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表如何填
2/2820
2020-04-14
稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)抵減增值稅如何申報(bào),在哪幾張表填列?
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2020-03-09