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我們是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的,增值稅我們已經(jīng)備案減免了,那所得稅可以免嗎?
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2018-10-30
小規(guī)模納稅人開增值稅發(fā)票,2020年的優(yōu)惠政策是免征,選擇稅率是選免征嗎??
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人免征增值稅是不是只免征普通發(fā)票,專用發(fā)票的稅還是要交
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2019-10-23
挖機(jī)個(gè)體工商戶核定征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
從事教育系統(tǒng)的學(xué)生食堂的企業(yè),免征增值稅,是不是企業(yè)所得稅同時(shí)免征?
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2019-04-19
普通增值稅發(fā)票時(shí) 稅率那里有個(gè)3%和免稅選項(xiàng),請(qǐng)問免稅選項(xiàng)是什么意思
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2015-11-20
稅控盤減免,設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅- 減免稅額,余額方向是貸方還是借方?
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2018-10-19
航天稅控設(shè)備的減免280元,在增值稅附加稅里要填在第二列免抵稅額里嗎?
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2020-02-21
請(qǐng)問2020年1月至3月收入不到30萬元,在填寫申請(qǐng)表時(shí),系統(tǒng)自計(jì)算為3點(diǎn)的增值稅,實(shí)際上開出的是1點(diǎn)稅率的發(fā)票。這個(gè)減免稅額是按報(bào)表入賬還是按開票入賬?該如何入賬?
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2020-04-09
本月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款 <0,其中銷項(xiàng)100,稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,本月使用減免100后應(yīng)交增值稅0。分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)100,貸:管理費(fèi)用-100?減免分錄是只做金額100還是280?
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2020-05-06
之前增值稅留抵235.86 本月銷項(xiàng)89903.46 進(jìn)項(xiàng)28797.28 稅控盤減免480.增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷89903.46 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 28797.28 應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅款 這樣做下來不平 借-應(yīng)交 增-轉(zhuǎn)出未交 60390.32 貸應(yīng)交-未交增值稅 現(xiàn)在不知道前期留抵在哪里提現(xiàn)
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2018-07-11
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-08
我們公司是開具增值稅普通發(fā)票的企業(yè),而且我們免征增值稅,收到對(duì)方公司開具的增值稅專用發(fā)票需要認(rèn)證嗎
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2019-11-30
工商年檢中應(yīng)交稅費(fèi)中有個(gè)應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,摘要是小微企業(yè)減免增值稅這個(gè)是不計(jì)入納稅總額的嗎?
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2022-03-21
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對(duì)超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
老師本月進(jìn)項(xiàng)是3500元 銷項(xiàng)是12000元,還沒做增值稅的分錄,不知道 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280元 該怎么做
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2021-08-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這個(gè)科目借方期末有余額要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
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2018-11-12
上個(gè)季度有個(gè)明細(xì)科目始終有一分差異,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,但是這個(gè)季度超過9萬了,以后都要超過9萬,但是這個(gè)減免稅額明細(xì)科目的余額怎么調(diào)帳,做到?jīng)]有余額啊
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2017-04-13
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---減免稅款的金額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-09-13
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額科目借方余額,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)處理的?麻煩告知下會(huì)計(jì)分錄
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2020-10-28