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稅法上所得稅這塊的視同銷售,比如說捐贈,會計上是營業(yè)外支出,稅法視同銷售,所得稅匯算是要調(diào)整么
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2021-10-25
計提1季度企業(yè)所得稅會計分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅-企業(yè)所得稅 ; 繳納1季度企業(yè)所得稅時 借:應(yīng)交稅費-所得稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣處理對不對
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2019-03-11
個人勞務(wù)報酬所得 計提的時候 借:管理費用-勞務(wù)費100 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬所得100 支付的勞務(wù)費時候 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬所得100 貸:銀行存款 80 應(yīng)交稅費-個人所得稅20 支付個稅: 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅20 貸:銀行存款 20 這樣就可以把勞務(wù)費和工資分開了,老師這樣對嗎?什么時候提供勞務(wù)發(fā)票?
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2019-05-18
航天開票系統(tǒng)的稅控盤和維護費可以全額抵減稅費,那減免的這些錢要入營業(yè)外收入嗎?沖減管理費用,是不是也要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交所得稅啊
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2016-06-15
利潤表中的營業(yè)稅金及附加包括1.城建稅2.教育費3.地方教育費附加4.增值稅5.文化建設(shè)事業(yè)費6.個人所得稅7.企業(yè)所得稅8.印花稅9.工會經(jīng)費10.殘疾人保證金答案是選12345對嗎其中個人所得稅記入管理費用所得稅記入所得稅費用工會經(jīng)費,印花稅,殘疾人保證金記入管理費用請問以上這些對嗎
1/1845
2018-07-11
老師,一般納稅人核定征收的企業(yè)所得稅怎么計算,砂石料的,開具專票
1/429
2020-06-09
公司2018年8月由小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人,那么2018年12月,企業(yè)所得稅是核定還是查賬征收?
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2020-01-20
一般納稅人,2017年做賬忘記把小規(guī)模收入做進去,報企業(yè)所得稅時候也漏了1萬元,稅局查賬會不會按照漏報的這1萬元來交企業(yè)所得稅,查賬征收的。按照現(xiàn)在征收點算要補繳1千元,還是我可以在2018年補17年那一萬,然后再補去年幾個人工資和管理費,交少點稅
1/808
2018-01-18
老師,,我們公司是一般納稅人,然后像今年的前面三個季度。都是核算征收,就是核賬征收的企業(yè)所得稅。然后現(xiàn)在到第四季度的時候。稅局那里給我們定核定征收。哪一個征收我們比較劃算
1/835
2019-01-10
請問老師,企業(yè)所得稅表附表減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第29行減免減征幅度咋填,謝謝
1/1107
2019-01-11
老師你好,我想問下關(guān)于年收入超過12萬元的自然人(沒有扣繳義務(wù)人)的個人所得稅問題
1/448
2019-11-21
個人獨資企業(yè)法人的工資每月計提在管理費用里,季度申報經(jīng)營所得的時候手動調(diào)整投資者扣除數(shù)15000,?
1/1164
2019-05-07
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個科目不用到了嗎
1/375
2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
1/691
2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個人 ,其他應(yīng)收款-公積金個人,應(yīng)交稅費-個人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應(yīng)付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
1/733
2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
1/826
2018-08-30
老師,本月計提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅還是其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應(yīng)扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 其他應(yīng)收款---公積金(個人) 應(yīng)交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
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