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你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進(jìn)項)忘做應(yīng)交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(發(fā)票已認(rèn)證)
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2019-10-12
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費(fèi)用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費(fèi)用對嗎?
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2020-06-08
房租已經(jīng)預(yù)付一年,沒有發(fā)票,借:預(yù)付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費(fèi)用——房租,岱:預(yù)付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
支付欠款時,應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費(fèi)用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
關(guān)于房租,其個稅和房產(chǎn)稅實(shí)際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負(fù)責(zé)。那這些費(fèi)用要怎么做賬呢?假設(shè)房租1000,房產(chǎn)稅200,個稅100方法一:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1100???? 管理費(fèi)用-稅金(房產(chǎn)稅)200??貸:銀行存款/現(xiàn)金 1300方法二:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1300貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 1300這兩種哪種是對的???
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2019-02-15
評價咨詢發(fā)票,入賬時做了借:管理費(fèi)用-其他,貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票已認(rèn)證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時未計提進(jìn)項稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
請問老師,收到保險服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進(jìn)項稅
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2020-06-16
老師你好,員工報銷費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi) 管理費(fèi)用----辦公費(fèi) 管理費(fèi)用----高速費(fèi) 管理費(fèi)用----房租費(fèi) 管理費(fèi)用----水電費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-08-04
根據(jù)管理會計理性行為假設(shè)的要求,假定管理會計師在履行其職能時,能夠做到的事項包括() A.自覺地按照科學(xué)的程序與方法辦事 B.靈活地確定其工作的時間范圍 C.面向企業(yè)內(nèi)部的各個層次 D.充分占有各種相關(guān)信息 E.能夠從客觀實(shí)際出發(fā)
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2021-06-14
公司工資表上有工地管理人員工資,那做賬的時候需要把工地管理人員的工資摘出來計入工地成本還是直接計入管理費(fèi)用呢?
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2017-04-01
老師,建筑勞務(wù)公司做80人的工資,在自然人稅收管理系統(tǒng)是按工資薪金還是勞務(wù)報酬申報?
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2018-11-15
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險應(yīng)該入什么科目?是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
是做礦泉水批發(fā)的,賣方給開具的“管理費(fèi)”這部分該怎么如賬?這也是商品的一部分
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2017-03-23
老師我們的營業(yè)范圍可以開:企業(yè)開加盟管理費(fèi),商務(wù)輔助服務(wù)-企業(yè)管理服務(wù),嗎
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2019-10-23
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計工行的帳時需要做什么說明嗎?
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2015-11-16
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬,累計折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
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2022-08-02
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄???
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2020-07-07