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我公司員工首次參保養(yǎng)老保險申報增員顯示審核不通過,這是因為她交了保險嗎?[圖片]
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2022-07-19
老師,建筑類的小規(guī)模納稅人,在預交稅金的時候,收到勞務開具的普通發(fā)票可以抵扣嗎?
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2018-10-18
我提交了外省的外經證!也通過了!但是外省稅務局查不到我們的外經證是什么原因呢
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2022-01-10
年度發(fā)生的水費,電費,交通費應該填到年度匯算清繳的期間費用明細表的哪個行次呢?
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2018-05-04
會計如果得罪了地稅專管員,專管員怎樣找麻煩呀?會通過查賬方式等讓企業(yè)多交稅嗎?
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2018-10-16
?老師,之前交通銀行總也不用,現在9月份了,有之前倆個月的利息可以做到9月份那嘛
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2022-09-05
老師,你好,一般納稅人快遞公司應該怎么算收入?要交通運輸業(yè)和現代服務業(yè)分開算嗎?
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2018-12-13
請問,進項稅上期認證多了,這期有預繳,還有留抵,應交稅費為負數,校驗不能通過,怎么辦
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2019-04-18
研發(fā)費用加計扣除中的其他費用中的交通費,培訓費,物業(yè)費,房租,辦公費等可以加計嗎
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2018-03-13
在那里已填,但在主表里沒地方填,自動帶過來主表的交通票據的進項稅額已沒能抵扣
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2020-06-12
三、應交稅費是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進貨認證通過的發(fā)票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營業(yè)務收入5882.35應交稅費增值稅-銷項稅1000 借:應交稅費-未交增值稅620,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 620 借:應交稅金——應交增值稅380(轉出未交增值稅)?當月的 貸:應交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借:應交稅金——未交增值稅?380 貸:銀行存款 等科目380
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2015-10-26
應交稅費月末結轉時,有即征即退銷項1000,一般計稅銷項500,實際申報時有上期留底稅,一般計稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應交稅費-應交增值稅-銷項 貸方應交稅費-未交增值稅嗎?不通過轉出未交增值稅這個明細
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2019-03-17
施工企業(yè)項目管理人員拿發(fā)票報銷是公司所在地油錢,但是項目在同省異地,這油費能計入工程施工成本嗎?計入施工成本-?費?交通費還是差旅費?報銷人管理施工項目,有時候回公司有事,大多在項目上。就這來回過路費油費,還有在項目的油費,到底該記在哪里搞不明白,是記在工程施工-差旅費,工程施工-交通費,還是管理費用-差旅費,交通費
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2019-03-26
B公司掛靠A給聯通開票含稅100元, 開具發(fā)票時: 借:應收賬款-聯通100 貸:其他應付款-B 100 收到工程款時: 借:銀行存款100 貸:應收賬款-聯通100 支付給B時: 借:其他應付款-B 100 貸:主營業(yè)務收入-管理費收入3 應交稅費-增值稅8.26 應交稅費-附加稅1.3 銀行存款 87.44 收到B開具的成本票時:怎么做賬?
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2024-07-08
@ 宸宸老師 老師你是沒看懂我問的問題么?都說了普通票,你怎么又回答專票,這不是多余的廢話嗎?我說的是我普通發(fā)票沒有超過,專票我知道要預繳,那是系統(tǒng)直接跳出來預繳的稅,我都告訴你普通發(fā)票跟專票開的金額了,從頭到尾我不知道你回答什么,30萬以內專票要交增值稅,普通發(fā)票不用交這個我知道啊。我現在要解決我的申報問題
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2020-01-14
老師你好,我想問下,Q1普通發(fā)票的進項不是不能認證嗎,那往來款我們做分錄的時候,普票的稅額為什么是掛在應交增值稅的進項稅里?Q2普票如果是做費用的開進來,那還需要做價稅分離的分錄嗎?如果要,那稅掛在哪個科目里?
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2020-07-22
老師,我新來一家公司,之前有個制度,就是員工開自己的車出去辦事,回來填一個交通費補貼生清單,然后用油費來報銷,因為公司里面沒有公車,也沒有和員工簽署租車協議,這個月我來做賬,我把之前報銷這個交通補貼,做成 借 管理費用-福利費 貸 銀行存款 然后打算在接下來擬一份私車公用的租賃協議,以后直接報銷走交通費,請老師幫忙看一下這樣操作可以嗎?
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2019-12-17
在支付寶代開的電子普通發(fā)票 當時申請代開的時候已經交過稅 發(fā)票上寫的個人所得稅由支付方依法扣留
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2022-03-29
財務人員報銷交通費,取得如圖的一張專用發(fā)票,用現金支付,公司為一般納稅人,此時要不要把稅額計算出做進項呢?
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2020-06-19
184.根據增值稅法律制度的規(guī)定,下列項目的進項稅額可以從銷項稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務----不能抵扣銷項稅 B.與非正常損失的購進貨物相關的交通運輸業(yè)服務----不能抵扣銷項稅 C.與非正常損失的在產品、產成品所耗用購進貨物相關的交通運輸業(yè)服務-----不能抵扣銷項稅 D.用于生產經營項目購進的非專利技術--可以抵扣銷項稅
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2023-12-26