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老師, 1.圖一中說,20某4年到20某六年減半 圖二中四小題,從2013年末就開始減半了,這是為什么呢? 2.還有個(gè)問題是 也是四小問的,20某四年,20某五年,二零某六年,為什么是400乘以12%點(diǎn)5+800乘以25%? 而不是600乘以12%點(diǎn)5+600乘以25% 3.三免三減半,這個(gè)三減半的意思是一半的數(shù)你全額征另一半的數(shù)也稅率一半的真收?這樣理解嗎 4
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2019-06-25
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時(shí)再贈送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價(jià)格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對三個(gè)萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
消耗性生物資產(chǎn)下設(shè)了雞苗,幼雞,童子雞,成雞,領(lǐng)用原材料,勞保,工資直接借消耗性生物資產(chǎn)_原材料或應(yīng)付職工薪酬呢,還是需要先通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)呢
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2018-11-05
吳老師,1-11月殘保金就直接在(25520*1.5%/12)*1*11,是交1-11月的,但是我們?nèi)ツ耆藛T工資有1-6月有工資,還要乘以11個(gè)月,而不是乘以6個(gè)月嗎
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2016-11-15
個(gè)體經(jīng)營所得稅,是不是按照我稅盤開了多少票,按照票面金額乘稅率就是經(jīng)營所得稅?還是按照稅務(wù)機(jī)關(guān)給我核定的18000乘稅率來繳稅
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2019-01-22
工商年檢上的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是什么,我是按社保最低基數(shù)交的。我有5個(gè)人,是不是按最低基數(shù)乘5再乘12?
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2018-04-10
老師,請問個(gè)人去稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票是按開票金額乘以百分之二十繳納個(gè)人所得稅,還是按繳納的增值稅計(jì)算乘以百分之二十繳納
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2020-05-09
老師18年五月交了21萬增值稅,然后稅務(wù)局查到有一筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出(一萬二稅額),我這個(gè)滯納金是按照一萬二乘萬分之五乘13個(gè)月(395)滯納金嗎?
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2019-05-28
老師,您好,請問債權(quán)投資的題目中計(jì)算債權(quán)投資的利息收入,是票面利率乘以面值的應(yīng)收利息的金額,還是攤余成本乘以實(shí)際利率的金額?
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2022-06-15
老師,這道題C為什么不對呢,權(quán)益乘數(shù)=資產(chǎn)/權(quán)益,提高權(quán)益乘數(shù)可以降低權(quán)益,但負(fù)債會增加,負(fù)債增加可以降低外部融資額呀,為什么不對呢
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2022-02-28
問個(gè)中級會計(jì)實(shí)務(wù)第二章存貨的問題:用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,交了的消費(fèi)稅可以抵,具體怎么抵的?(會做交稅時(shí)的會計(jì)分錄,到了抵扣時(shí)是怎么處理的?)
1/1823
2017-01-09
老師,一般納稅人通常才用一般計(jì)稅方法來計(jì)算增值稅吧,其中的銷項(xiàng)稅額是不含稅的銷售額乘以稅率吧
1/825
2016-04-25
取得的增值稅專票上稅率是17%,價(jià)稅合計(jì)是322357元,那可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是不是用價(jià)稅合計(jì)數(shù)除以1.11,乘以11%呢?
1/1258
2018-09-12
老師上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當(dāng)前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
1/570
2017-11-08
請問一下老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣增值稅時(shí),應(yīng)該用支付金額直接乘以稅率計(jì)算,為什么這里還要價(jià)稅分離呢?
1/625
2023-06-19
老師這個(gè)權(quán)益乘數(shù),分子分母都要做加權(quán)?,是不是只有利潤表不用做加權(quán) 其于資產(chǎn)負(fù)債表都要做加權(quán),是嗎
2/822
2021-12-25
公司從庫存轉(zhuǎn)了一臺試乘試駕車。給自己開了機(jī)動車發(fā)票同時(shí)交了購置稅及強(qiáng)制險(xiǎn)等費(fèi)用。這個(gè)分錄怎么做?
1/827
2017-07-23
增值稅中包裝物租金和不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物押金是不是相同的?都是用不含稅價(jià)格乘以稅率來計(jì)算增值稅
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2020-06-27
小規(guī)模餐飲,現(xiàn)在店里有辦卡充值,滿100送20,如果今天就消費(fèi)卡充值了500送了100,但是客戶實(shí)際在我店里消費(fèi)了10 0 那我當(dāng)天的會計(jì)分錄借:現(xiàn)金500,銷售費(fèi)用100 貸:主營業(yè)務(wù)收入600,老師是這樣嗎,沒有消費(fèi)的500我不用去管他是吧
1/1249
2017-09-11
甲公司是將高檔口紅用于“贊助”,而非用于“換投抵”(換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)),核定銷售額時(shí),應(yīng)按納稅人最近時(shí)期同類應(yīng)稅消費(fèi)品的平均銷售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅 不是都是按最高銷售價(jià)格的嗎
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2019-04-30