国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

你好,請問小規(guī)模企業(yè)銷售額季度不超30萬的免征增值稅,這個月取得收入計提增值稅后是當(dāng)月直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是下個月再結(jié)轉(zhuǎn)呢?
1/2157
2019-07-04
核定征收的個體戶,季度開票的超了30萬需要了增值稅嗎
1/936
2023-01-05
昨天問的個體增值稅核定征收11欄填寫的是實際銷售額還是表中15欄給出的數(shù)據(jù)啊
1/918
2018-10-10
購買土地使用權(quán),收到的增值稅發(fā)票是5%的增值稅,而購買房屋所有權(quán)也是收到5%的增值稅,這種稅金能用來抵扣增值稅嗎,這個5%是征收率吧
1/1337
2018-09-06
老師 開了不征稅收入怎么申報增值稅呢,,申報表自動出來的是減去不征稅收入的金額,但是提交對比不通過
1/1338
2019-11-04
輔導(dǎo)期的一般納稅人增值稅征收率是3%還是17%?
1/1025
2018-01-31
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅 人,適用的增值稅稅率均為13% ,適用的消費稅稅率為 10% ,甲企業(yè)對原材料按實際成本法進 行核算 ,有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實際成本為 392000 元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費 58000 元(不含增值稅) 以及相應(yīng)的增值稅和 消費稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運雜費 10000 元(不考慮增值稅) ; (4)材料加工完成, 甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗收入庫。 要求: (1)計算甲企業(yè)應(yīng)支付的增值稅和消費稅。 (2)計算甲企業(yè)收回加工材料的實際成本。
2/533
2023-12-30
公司車量的在銀行賬上直接扣款的通行費,是借管理費用-通行費,貸銀行存款嗎?
1/670
2020-09-25
查賬征收企業(yè)。上一納稅年度為符合條件的小型微利企業(yè),分別按照以下規(guī)定處理:   1.按照實際利潤額預(yù)繳的,預(yù)繳時本年度累計實際利潤額不超過100萬元的,可以享受減半征稅政策;   2.按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳的,預(yù)繳時可以享受減半征稅政策。 現(xiàn)在已經(jīng)提升到100萬,可以減半征收了,對吧?
1/790
2018-12-24
代建工程所收取的代建費收入增值稅是按建筑業(yè)百分之十還是按現(xiàn)代服務(wù)業(yè)代理業(yè)百分之六征收
1/7951
2018-12-17
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額指的是不管賬務(wù)是否確認收入,只要稅控盤開出的就要填寫上嗎?還是只是填寫本月能確認的收入?還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認收入對應(yīng)的增值稅還是稅控盤開出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
1/465
2019-02-20
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;"
1/360
2023-03-23
金稅盤的防偽稅控服務(wù)費科目是不是:借:管理費用 貸:銀行存款 ;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?一般納稅人
1/234
2022-05-24
物業(yè)管理服務(wù)按什么服務(wù)計算增值稅
1/1578
2020-03-30
試點納稅人提供建筑服務(wù)使用簡易計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
1/1105
2019-05-03
小規(guī)?;鸸芾砉驹鲋刀愒趺春怂?/span>
1/749
2019-12-06
基金管理人代繳增值稅如何申報納稅
1/3887
2020-06-24
請有過相關(guān)經(jīng)驗的老師幫忙解答--- 一個服務(wù)性公司,收入分AB兩塊: A:增值稅差額納稅5%,按(收到的服務(wù)費-服務(wù)人員工資=差額)這部分繳納增值稅。 這部分業(yè)務(wù)又分2塊: a:母公司正常業(yè)務(wù)收入。 b:子公司用母公司資質(zhì)拉到的業(yè)務(wù)。這部分業(yè)務(wù)從母公司開發(fā)票,把子公司的服務(wù)人員工資放到母公司發(fā)放,各種稅費由母公司交。之后母公司把歸屬于子公司的(收入-稅金-工資)的差額部分返還子公司,同時收到子公司開的發(fā)票。 B:按一定比例如5%收取子公司管理費。 請問,b這部分業(yè)務(wù)的處理有什么問題?正確的處理方法是什么?
2/267
2020-07-12
物業(yè)公司收費水費,如何申報增值稅,是采用簡易計征吧,征率是1%吧
1/806
2021-04-22
軟件開發(fā)企業(yè),享受的即征即退增值稅稅款,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
3/627
2020-05-09