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如果我是收到發(fā)票的當(dāng)月就付了費(fèi)用1060,可以這樣直接寫分錄:借:管理費(fèi)用 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 60 貸:銀行存款1060嗎?還是需要這樣寫: 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 借:管理費(fèi)用 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 60 貸:應(yīng)付賬款 1060
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2019-05-30
一般納稅人商業(yè),增值稅征收率百分之三什么意思
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2019-06-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),核定征收,怎么報(bào)稅,從哪一步開始呀!是先報(bào)增值稅!再報(bào).。。。。啥,能給列舉出來嗎?
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2021-05-10
小規(guī)?;鸸芾砉驹鲋刀愒趺春怂?/span>
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2019-12-06
基金管理人代繳增值稅如何申報(bào)納稅
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2020-06-24
老師:我們公司是發(fā)起一直基金,認(rèn)購費(fèi)及管理費(fèi)肯定是要繳納增值稅的,那么基金如果有收益的話,基金收益作為投資收益是不是不繳納增稅?(基金是屬于不保本金融產(chǎn)品)
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2017-03-28
代建工程所收取的代建費(fèi)收入增值稅是按建筑業(yè)百分之十還是按現(xiàn)代服務(wù)業(yè)代理業(yè)百分之六征收
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2018-12-17
你好,老師我們是一家創(chuàng)業(yè)孵化器公司,收到政府補(bǔ)貼,我計(jì)入了營業(yè)外收入科目,那么我想問一下,發(fā)生的房租、工人工資計(jì)入哪個(gè)科目?是計(jì)入管理費(fèi)用?還是營業(yè)外支出呢?因?yàn)槲覀兪褂昧素?cái)政補(bǔ)貼,所以財(cái)政局要查賬,要知道錢用到什么地方了。
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2019-05-20
我根據(jù)銀行回單做了一張管理費(fèi)用的憑證,以為是普票,已經(jīng)報(bào)稅了,現(xiàn)在收到遲來的增值稅專用發(fā)票,要怎么辦?
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2018-01-11
12月份成立的個(gè)體工商戶 ,12月份開票額度不超9萬 ,是不是免征增值稅呢 ? 定期定額征收的
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2018-12-24
申報(bào)增值稅小規(guī)模定期定額時(shí)顯示申報(bào)過程出錯(cuò),核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常,異常所在server名hxhd-hlsw-svr003所屬應(yīng)用,核心征管后段,出現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)異常 1010090092000002 這是什么意思 該如何處理
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2023-03-09
請(qǐng)有過相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師幫忙解答--- 一個(gè)服務(wù)性公司,收入分AB兩塊: A:增值稅差額納稅5%,按(收到的服務(wù)費(fèi)-服務(wù)人員工資=差額)這部分繳納增值稅。 這部分業(yè)務(wù)又分2塊: a:母公司正常業(yè)務(wù)收入。 b:子公司用母公司資質(zhì)拉到的業(yè)務(wù)。這部分業(yè)務(wù)從母公司開發(fā)票,把子公司的服務(wù)人員工資放到母公司發(fā)放,各種稅費(fèi)由母公司交。之后母公司把歸屬于子公司的(收入-稅金-工資)的差額部分返還子公司,同時(shí)收到子公司開的發(fā)票。 B:按一定比例如5%收取子公司管理費(fèi)。 請(qǐng)問,b這部分業(yè)務(wù)的處理有什么問題?正確的處理方法是什么?
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2020-07-12
我單位應(yīng)收賬款254827.31,對(duì)方破產(chǎn)經(jīng)法院判實(shí)付我單位34123.36,現(xiàn)我會(huì)計(jì)處理借:管理費(fèi)用-壞賬損失220703.95;銀行存款34123.36;貸:應(yīng)收賬款254827.31; 不知對(duì)不對(duì)
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2019-04-11
征管法52條,稅款追征期止時(shí)間以稅務(wù)稽查為例,是下檢查通知書的時(shí)間還是處理決定書的時(shí)間,還是有其它時(shí)間?
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2022-04-03
老師? 有沒有增值稅,企業(yè)所得稅最新優(yōu)惠政策匯總表。
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2022-12-02
小微企業(yè)有政府補(bǔ)助需要填寫增值稅減免申報(bào)表嗎
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2019-07-12
我們以前是個(gè)體,現(xiàn)在改成了小規(guī)模,申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)了核定征收額和稅額,需要交稅,這個(gè)怎么處理呢
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2022-04-13
就是我們單位有一張普票稅率本來是9%,但是前臺(tái)人員開成6%,是上個(gè)月的,我們是一般征收,燃?xì)舛惵适?%.我們的電子版的普票稅率開成6%了,增值稅附表一填寫在一般征收里保存不了,可以填寫在簡易征收里嗎
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2021-03-06
核定征收的第二季度開票了,申報(bào)增值稅稅款繳了(7月份申報(bào))但是個(gè)人經(jīng)營所得忘記了變成了0申報(bào),現(xiàn)在要怎么操作,已經(jīng)過了很久了
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2021-11-08
老師好 本地項(xiàng)目簡易征收(本地項(xiàng)目不需要預(yù)交),是不是需要申報(bào)增值稅,那分包還能扣除嗎
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2024-06-07