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上個(gè)月申報(bào),增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無形資產(chǎn)那行,我填到了9%修理修配那里?,F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣,上個(gè)月沒有繳納增值稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅); 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請(qǐng)問該怎么處理?是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
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2022-05-26
三月有個(gè)收入沒開發(fā)票,四月會(huì)開出來,那么三月先按照非稅收入報(bào)稅,四月再開票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ,問題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師,想問一下,差額征稅按百分之五的稅率,沒有超過45萬,如果普票的稅額是500元,小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅款計(jì)算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動(dòng)顯示的?還是自己填?
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2020-03-29
小規(guī)模納稅人一月十萬以內(nèi)免增值稅,增值稅申報(bào)表是做零申報(bào)嗎? 我剛申請(qǐng)的核定征收的工作室,每個(gè)月有兩萬左右主營(yíng)收入,小規(guī)模是每個(gè)月十萬以內(nèi)免增值稅嗎?那我還需要做增值稅申報(bào)嗎?還是都填0?
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2019-07-21
買的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)820元,減征額可以全額抵扣,在增值稅申報(bào)表里面附表四填了數(shù)字,主表為什么不自動(dòng)抵扣?
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2017-04-07
老師,增值稅及附加稅申報(bào)表中三附加稅25丶26丶27欄怎么不能填
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2023-01-12
老師,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,第4季度增值稅主表帶出的數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額比實(shí)際多出0.79元,怎么申報(bào)?
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2022-01-07
老師,去年第三季度的增值稅已交稅款后報(bào)表更正為不交稅,今年申報(bào)要抵減這部份稅款增值稅報(bào)表怎么填
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2021-07-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料 表二中 第35行本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 中金額怎么算的,根據(jù)圖中
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2018-07-06
上個(gè)月增值稅交了,為什么這個(gè)月申報(bào)報(bào)表里有欠繳稅額,還是上個(gè)月的增值稅。這個(gè)月報(bào)表該怎么調(diào)整?。?/span>
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2017-07-10
報(bào)國(guó)稅的時(shí)候,有個(gè)預(yù)交增值稅報(bào)表,如果單位沒有預(yù)交增值稅,是不是這個(gè)報(bào)表就不用報(bào)了,還是需要0申報(bào)
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2017-04-10
2月增值稅納稅表已經(jīng)申報(bào)成功,現(xiàn)在要更改2月增值稅納稅表,1月已繳納稅款跟二月已交稅款填哪欄?
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2018-04-13
老師,您好,我2月份開了一張300免稅普通發(fā)票,3月份紅沖了,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候沒注意檢查,只看的開票總金額,會(huì)計(jì)分錄是根據(jù)發(fā)票匯總表和銀行存款做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表收入一直比增值稅納稅申報(bào)表收入多300,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
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2020-12-03
新成立的苗木公司,在國(guó)稅做了備案是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,上個(gè)月開出10萬元普通增值稅發(fā)票,這個(gè)季度申報(bào)4至6月增值稅申報(bào)表,這個(gè)10萬元應(yīng)該填在哪一欄
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2017-07-08
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過30萬 還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎
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2023-10-09
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅一般納稅人,4月份銷售部購(gòu)買了一些禮品,水杯,被子什么的,是做為營(yíng)銷禮品送給客戶的,我在入賬時(shí)簡(jiǎn)化處理,不做視同銷售處理,進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理,請(qǐng)問這部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在填增值稅申報(bào)表,附表二時(shí),是填在“非應(yīng)稅項(xiàng)目……”這一欄,還是填在“其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形呢?”
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2017-05-11