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外地施工,預(yù)交個(gè)人所得稅月未計(jì)入什么科目,是所得稅還是成本?
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2022-01-17
在工商辦理的內(nèi)資有限公司(自然人獨(dú)資),是利潤(rùn)所得是交企業(yè)所得稅,還是個(gè)人所得稅?
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2019-03-11
“個(gè)稅全員全額申報(bào),簡(jiǎn)單理解,就是無(wú)論是否需要繳納個(gè)稅、也無(wú)論繳納多少個(gè)稅,都需要加以申報(bào)。實(shí)行個(gè)人所得稅全員全額扣繳申報(bào)的應(yīng)稅所得包括:(一)工資、薪金所得;(二)勞務(wù)報(bào)酬所得;(三)稿酬所得;(四)特許權(quán)使用費(fèi)所得;(五)利息、股息、紅利所得;(六)財(cái)產(chǎn)租賃所得;(七)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得;(八)偶然所得;” ——問(wèn)題,老師,像單位員工工資需要全員全額申報(bào),這個(gè)理解,可除工資以外的七項(xiàng)需要全員全額申報(bào)不理解。以勞務(wù)報(bào)酬為例,這一項(xiàng)并不是每個(gè)有都有勞務(wù)報(bào)酬的,那要怎樣對(duì)它進(jìn)行全員全額申報(bào)?
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2021-10-04
請(qǐng)問(wèn)我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費(fèi)也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07
在外地預(yù)交的所得稅填不到第14行
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2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅表附表減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第29行減免減征幅度咋填,謝謝
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2019-01-11
老師,你好,我公司銀行存款中收到了退回的一筆個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)這筆憑證怎么做好?當(dāng)公司銀行帳戶發(fā)放工資50000元時(shí),所有員工的個(gè)人所得稅合計(jì)為1350元,請(qǐng)問(wèn)這筆憑證怎么做?謝謝老師!
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2021-10-15
建筑行業(yè)預(yù)繳個(gè)人所得稅進(jìn)入哪個(gè)科目
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2023-07-23
行政單位上年度少計(jì)提了員工的個(gè)人所得稅,今年怎么做分錄
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2022-04-11
老師,個(gè)體工商戶企業(yè)所得稅核定征收稅率表,可以發(fā)我一份嗎?
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2019-07-05
17年第二季度我們報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我同事幫我報(bào)的,但是她不是太懂,把不征稅收入填了,實(shí)際上我們是沒(méi)有不征稅收入的,報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候把企業(yè)所得稅調(diào)整正確的填了,現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了,這個(gè)要在哪個(gè)表里調(diào)整啊
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2018-04-16
本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開(kāi)設(shè)的企業(yè),該項(xiàng)收入是否免稅?
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2019-11-18
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)做嗎
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2017-02-13
籌備期沒(méi)有啟動(dòng),沒(méi)有員工沒(méi)有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問(wèn)題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒(méi)錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來(lái)后我寫(xiě)了,50塊報(bào)銷(xiāo)單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫(xiě)成了500,想問(wèn)這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問(wèn)這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門(mén)一個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)的表 借銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07