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你好,股東個(gè)人名義借出的錢(qián)借給個(gè)人的,現(xiàn)在借款人要通過(guò)公戶打到股東公戶,可以嗎,如何記賬合適
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2022-03-04
如果有一筆預(yù)借款5000,3000當(dāng)月以發(fā)票抵,1000次月打回賬戶,還有1000采購(gòu)了票未開(kāi),出納對(duì)對(duì)這筆錢(qián)要怎么做,剛開(kāi)始借款開(kāi)一張借款單,發(fā)票拿過(guò)來(lái)抵時(shí)要做什么手續(xù),錢(qián)打回賬戶要做什么手續(xù)
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2016-05-29
借了20萬(wàn)付房租,然后從盈利里面還了20萬(wàn),那么借款人需要把這20萬(wàn)放在總支出,還是直接平賬。
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2022-01-29
付臨時(shí)工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時(shí)工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時(shí)工工資10980;貸:庫(kù)存現(xiàn)金:10980;這樣做對(duì)嗎?還是要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒(méi)開(kāi)票呢。現(xiàn)在只是做個(gè)付臨時(shí)工工資。
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2017-06-29
運(yùn)輸公司11月份簽訂了一份租賃吊車(chē)協(xié)議,120000每年 我們沒(méi)有收到發(fā)票當(dāng)月收到合同借:預(yù)付賬款--待攤費(fèi)用--租賃費(fèi) 120000貸:預(yù)付賬款--某某 120000接著就攤銷(xiāo)費(fèi)用了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--租賃成本 10000貸:預(yù)付賬款 -待攤費(fèi)用--租賃費(fèi) 10000正確的做法是?
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2018-12-23
請(qǐng)問(wèn)老師,研發(fā)企業(yè)相關(guān)費(fèi)用,入賬借:研發(fā)費(fèi)用--費(fèi)用化支出,貸:工資 差旅費(fèi),研發(fā)產(chǎn)品馬上出售,賬務(wù)該怎么處理?
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2019-05-04
老師 買(mǎi)材料發(fā)票沒(méi)到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來(lái)了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
2019年1月1日,甲公司向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款,共計(jì)1200000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還;利息按季支付。編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-20
(3)2022 年 12 月 1 日,壹圓串吧向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì) 120 000 元,期限為 9 個(gè)月,年利率為 10%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息分月預(yù)提,按季支付。
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2022-11-07
老師,第一問(wèn)的權(quán)益變化,資本公積有變化,是面值為1.2萬(wàn)股*2.5=3,市價(jià)為1.2萬(wàn)股*20=24萬(wàn),故資本公積變化=21,對(duì)嗎
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2020-03-16
是不是單件不超過(guò)5萬(wàn)元以后可以直接費(fèi)用化
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2019-10-31
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
老師,購(gòu)配件 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款―汽配廠 現(xiàn)在退配件 借:應(yīng)付賬款―汽配廠 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 沒(méi)有付過(guò)貨款
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2020-06-03
我們公司股東一直未以實(shí)收資本入資,所以我們每發(fā)生一筆費(fèi)用,都跟股東借款。借費(fèi)用,帶其他應(yīng)付款/股東?,F(xiàn)在面臨股權(quán)變更,簽訂了豁免協(xié)議,規(guī)定對(duì)股東的其他應(yīng)付款全部豁免,就是我公司不用還股東這筆錢(qián)。所以現(xiàn)在沖賬的時(shí)候,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,貸什么呢?貸實(shí)收資本嗎?
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2019-05-15
我們是天貓商家,我們?cè)谄脚_(tái)短期借款分錄如下,借款時(shí):借銀存10萬(wàn) 貸短期借款10萬(wàn)。歸還短期借款和利息時(shí) 借短期借款100500 貸銀存 100500。利息到時(shí),借財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸短期借款500,請(qǐng)問(wèn)這么做分錄可以嗎
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2020-05-13
做賬軟件新建賬套,只有應(yīng)收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒(méi)有,在初始化的時(shí)候說(shuō)借貸不平衡,應(yīng)該怎么板
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2017-12-12
借款的時(shí)候怎么區(qū)分什么時(shí)候用短期借款還是其他應(yīng)收應(yīng)付款
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2016-11-01
老師,我接前任會(huì)計(jì)的帳。她給的科目余額表的數(shù)據(jù)是140359 但賬本上利潤(rùn)表的管理費(fèi)用是140079 相差280的稅控盤(pán)費(fèi)用。 賬本上的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)―減免稅款 貸:管理費(fèi)用 不知道問(wèn)題出在哪里?
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2020-06-26
負(fù)債類(lèi)科目是借記減少貸記增加,可是我看短期借款中借記的是增加,借入短期借款時(shí)借:銀行存款 銀行存款不是增加了嗎? 歸還本息的時(shí)候貸:銀行存款,這里的銀行存款不應(yīng)該是減少了嗎?
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2021-01-14