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乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機(jī)器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2021-12-19
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
車間管理人員的工資是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2020-02-19
老師,建筑勞務(wù)公司做80人的工資,在自然人稅收管理系統(tǒng)是按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?
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2018-11-15
工商局注冊了一個公司,沒有進(jìn)行銀行開戶和稅務(wù)登記,股東是法人股東,這樣的公司存在有風(fēng)險(xiǎn)嗎?法定代表人有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-12-31
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時需要做什么說明嗎?
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2015-11-16
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬,累計(jì)折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計(jì)折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計(jì)折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
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2022-08-02
建筑行業(yè)的工程施工在哪個科目建帳?
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2021-05-20
給員發(fā)獎金先要計(jì)提管理費(fèi)用\工資貸,應(yīng)付職工薪酬\工資,行嗎,還是應(yīng)付職工薪酬\獎金
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2019-04-10
計(jì)提工資是管理費(fèi)用的管理人員薪酬?計(jì)提和實(shí)發(fā)工資會計(jì)分錄如何做?
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2016-12-01
1月計(jì)提工資變成一個月出現(xiàn)2個月的管理費(fèi)用工資了,因?yàn)槿ツ旯べY沒有計(jì)提,變成1月發(fā)放12月的時候直接計(jì)入管理費(fèi)用,然后1月又計(jì)提1月工資了,那個到時候怎么納稅調(diào)整呢
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2018-04-03
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄?。?/span>
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實(shí)收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計(jì)提嗎?沒有計(jì)提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎,管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進(jìn)行攤銷 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
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2017-07-09