交了1年的房租,借預付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費用房租 貸預付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
老師,房租是每個月平均是3500,
不是提前預付
如果每個月計提
借:管理費用-房租3500
貸:預付賬款3500
實際付款
借:預付賬款3500
貸:銀行存款3500
計提到每個月的成本的時候,貸方是預付賬款這樣妥當嗎?
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2019-07-30
查賬時發(fā)現(xiàn),會計在記賬時都沒計增值稅,請問怎么調(diào)整會計目錄,比如通訊費繳納時,會計目錄記成:借:管理費用—通訊費 貸:銀行存款。
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2021-12-20
公司交了半年的房租共計6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分攤6個月的費用,借:管理費用10000 貸:預付賬款 10000,還是從這個月就開始分攤費用?
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2018-09-28
老師您好,我們組的辦公樓,預付房租時做,借:預付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費用,貸:預付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
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2020-12-18
老師好!我想請教下,招待費的60%超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費發(fā)票就是做:借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
12月份預付了12月的電話費900,當時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應該怎么處理
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2020-02-21
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000.
我現(xiàn)在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750
這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經(jīng)付了,當時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個費用是開不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應該是借:預付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過來,先做預付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝??
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2020-05-29
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
當時法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財務費用利息費83700,貸其他應付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應付款-法人12083700,其他應收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個賬
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2019-03-04
下列債權(quán)人會議的職權(quán)中,可以委托給債權(quán)人委員會行使的有( )。
A.核查債權(quán)
B.監(jiān)督管理人
C.申請法院更換管理人,審查管理人的費用和報酬
D.決定繼續(xù)或者停止債務人的營業(yè)
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2024-03-16
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
電商行業(yè)籌建期具體流程是什么
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2017-08-28
商貿(mào)和建安行業(yè)增值稅稅負多少?
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2018-09-03
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個項目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個人所得稅?
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2019-05-08
老師,建筑勞務公司做80人的工資,在自然人稅收管理系統(tǒng)是按工資薪金還是勞務報酬申報?
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2018-11-15
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應交施市維護建設(shè)稅1520元,教費加106.4元
13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結(jié)本年利潤。
18.計算并結(jié)特應交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
你好,我公司是建設(shè)工程公司,合同是,電力電線維護管理費,那開票內(nèi)容是什么
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2021-04-20