
老師你好,小規(guī)模的公司做內(nèi)賬每月繳納社保費的時候,可以直接借管理費用-社保費,貸銀行存款,這樣嗎?月末再怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好,是需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度,
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計提時姐借:管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月份基本上只有管理費用 經(jīng)營支出 和其他支出 為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候本年盈余是負(fù)數(shù) 我的銀行存款賬戶,現(xiàn)金都還有錢 為什么本年盈余結(jié)轉(zhuǎn)還是負(fù)數(shù) 是煙農(nóng)合作社 小規(guī)模
答: 您好,因為沒有收入,所以盈余是負(fù)數(shù)。


蕾蕾A 追問
2022-03-17 09:22
小林老師 解答
2022-03-17 09:45