国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

個人獨(dú)資企業(yè),核定征收,怎么報(bào)稅,從哪一步開始呀!是先報(bào)增值稅!再報(bào).。。。。啥,能給列舉出來嗎?
1/1069
2021-05-10
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅 人,適用的增值稅稅率均為13% ,適用的消費(fèi)稅稅率為 10% ,甲企業(yè)對原材料按實(shí)際成本法進(jìn) 行核算 ,有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為 392000 元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi) 58000 元(不含增值稅) 以及相應(yīng)的增值稅和 消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi) 10000 元(不考慮增值稅) ; (4)材料加工完成, 甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫。 要求: (1)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)支付的增值稅和消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算甲企業(yè)收回加工材料的實(shí)際成本。
2/533
2023-12-30
購買土地使用權(quán),收到的增值稅發(fā)票是5%的增值稅,而購買房屋所有權(quán)也是收到5%的增值稅,這種稅金能用來抵扣增值稅嗎,這個5%是征收率吧
1/1337
2018-09-06
老師,那行政單位出售不用的固定資產(chǎn)時,有增值稅嗎?
1/1532
2018-04-12
老師 季度不超30萬增值稅減免得政策 現(xiàn)在還實(shí)行嗎
1/1114
2021-09-12
請問老師一下這種情況怎么處理”調(diào)用征管票表比對接口返回:ZrEJB返回比對結(jié)果()不通過!增值稅未申報(bào)或未比對“
1/751
2019-07-08
工業(yè)企業(yè)要整理存貨,應(yīng)該從哪些方面進(jìn)行管理
1/736
2016-06-28
一般納稅人商業(yè),增值稅征收率百分之三什么意思
1/3750
2019-06-26
代建工程所收取的代建費(fèi)收入增值稅是按建筑業(yè)百分之十還是按現(xiàn)代服務(wù)業(yè)代理業(yè)百分之六征收
1/7951
2018-12-17
如果我是收到發(fā)票的當(dāng)月就付了費(fèi)用1060,可以這樣直接寫分錄:借:管理費(fèi)用 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 60 貸:銀行存款1060嗎?還是需要這樣寫: 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 借:管理費(fèi)用 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 60 貸:應(yīng)付賬款 1060
1/1417
2019-05-30
財(cái)政撥款收入貸方表示增加,為什么直接支付時會計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用等 貸:財(cái)政撥款收入,可以解釋下嗎?這錢花出去收入不是應(yīng)該減少嗎?為什么還是記貸方呢?
1/5458
2019-05-02
物業(yè)管理服務(wù)按什么服務(wù)計(jì)算增值稅
1/1578
2020-03-30
老師,企業(yè)管理公司收到:經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票(差額征稅開票),代扣繳社保公積金16066.31元,服務(wù)費(fèi)258.7元。這個要怎么寫分錄呢?
1/1098
2018-12-18
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡易計(jì)稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
1/1105
2019-05-03
怎么知道我企業(yè)增值稅稅負(fù)是否合理,不會被稅務(wù)預(yù)警,是不是只有專管員知道
1/313
2021-03-17
公司車量的在銀行賬上直接扣款的通行費(fèi),是借管理費(fèi)用-通行費(fèi),貸銀行存款嗎?
1/670
2020-09-25
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司開具5個點(diǎn)的停車費(fèi)普票,可以享受免征增值稅優(yōu)惠政策嗎?
2/3027
2022-04-12
我根據(jù)銀行回單做了一張管理費(fèi)用的憑證,以為是普票,已經(jīng)報(bào)稅了,現(xiàn)在收到遲來的增值稅專用發(fā)票,要怎么辦?
1/814
2018-01-11
請有過相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師幫忙解答--- 一個服務(wù)性公司,收入分AB兩塊: A:增值稅差額納稅5%,按(收到的服務(wù)費(fèi)-服務(wù)人員工資=差額)這部分繳納增值稅。 這部分業(yè)務(wù)又分2塊: a:母公司正常業(yè)務(wù)收入。 b:子公司用母公司資質(zhì)拉到的業(yè)務(wù)。這部分業(yè)務(wù)從母公司開發(fā)票,把子公司的服務(wù)人員工資放到母公司發(fā)放,各種稅費(fèi)由母公司交。之后母公司把歸屬于子公司的(收入-稅金-工資)的差額部分返還子公司,同時收到子公司開的發(fā)票。 B:按一定比例如5%收取子公司管理費(fèi)。 請問,b這部分業(yè)務(wù)的處理有什么問題?正確的處理方法是什么?
2/267
2020-07-12
老師:我們公司是發(fā)起一直基金,認(rèn)購費(fèi)及管理費(fèi)肯定是要繳納增值稅的,那么基金如果有收益的話,基金收益作為投資收益是不是不繳納增稅?(基金是屬于不保本金融產(chǎn)品)
3/1421
2017-03-28